你好 你們發(fā)票和你們暫估的金額是有差異嗎? 你們實(shí)際貨物才1500 嗎?
老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本20000 貸庫存商品20000.這個月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
老師,5月底采購的庫存商品2000.沒有發(fā)票暫估入賬的,6月來了發(fā)票,沖銷后按照發(fā)票金額入賬庫存商品1500另外500是稅費(fèi),現(xiàn)在6月賬面庫存商品是-500呢,有赤字結(jié)不了賬?怎么處理
老師,5月暫估借庫存商品2000.把稅費(fèi)也一起暫估了, 現(xiàn)在6月沖銷是借庫存商品-2000,再按照發(fā)票借庫存商品1500,6月庫存商品是-500呢?怎么處理
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
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老師,我們有筆外債借款,收到銀行通知說到賬了,但是沒有入賬,需要辦理跨境人民幣入賬,請問這個到賬是到什么意思,到哪了?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
發(fā)票是2000,暫估和發(fā)票是一致的,就是庫存商品科目把稅費(fèi)暫估進(jìn)去了,現(xiàn)在6月庫存商品是負(fù)的稅費(fèi)數(shù)額怎么處理
你好 這個是專票嗎 你們是一般納稅人嗎? 你在6月直接來紅沖就會負(fù)數(shù)的。 你想下你-2000%2B1500就是-500了
怎么調(diào)整現(xiàn)在?麻煩老師寫個分錄
這個庫存商品是負(fù)數(shù)結(jié)不了賬呢
你現(xiàn)在沒法直接調(diào)整。 你最好是去5月就去紅沖處理 在6月直接按1500來做。 不然你這樣 6月紅沖 在做1500 就會是負(fù)數(shù)的 。
5月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,可以把5月暫估的庫存商品金額去掉稅費(fèi)寫成1500,貸應(yīng)付賬款1500. 6月再做 借進(jìn)項(xiàng)500 帶應(yīng)付賬款500,這樣報表也不會改變了吧?
你好 可以 。 你可以直接在6月做調(diào)整分錄。 比如你庫存商品之前做的2000元 (包括了進(jìn)項(xiàng)稅了) 現(xiàn)在收到發(fā)票 做 借進(jìn)項(xiàng)稅貸庫存商品 這樣來做 。 你別調(diào)整應(yīng)付賬款 。 你應(yīng)付賬款最終是2000元的吧
老師,你這樣處理庫存商品還是負(fù)數(shù)呀?直接5月調(diào)整庫存商品減少500,6月只入賬稅費(fèi)500報表不會變吧
老師,你這樣處理庫存商品還是負(fù)數(shù)呀?直接5月調(diào)整庫存商品科目減少500,6月只入賬稅費(fèi)500報表不會變吧
你好 是的 你們6月紅沖就會負(fù)數(shù)的 。 因?yàn)槟慵t沖庫存商品 你當(dāng)期又沒有產(chǎn)品進(jìn)來就會負(fù)數(shù)的 。 最終你們是正數(shù)的 。 因?yàn)槟銓?shí)際是1500 。是的
謝謝老師,就這樣處理了可以吧
嗯 可以 就先這樣處理 。
5月結(jié)庫存商品1500貸應(yīng)付賬款1500 6月借進(jìn)項(xiàng)稅額500貸應(yīng)付賬款500 這樣做的分錄,可以吧老師
5月 借庫存商品1500貸應(yīng)付賬款1500 6月 借進(jìn)項(xiàng)稅額500貸應(yīng)付賬款500 這樣做的分錄,可以吧老師
發(fā)票附在6月份吧
你好 可以的 。 如果你后面一開始就知道是專票給你們 可以這樣來做 。
好的謝謝老師
沒事的 希望能幫到你