你好,操作是可以的了。
你好 老師 當年暫估的進項票還沒到 年末如果虧損的話 可以直接在當年紅沖成本 紅沖暫估嗎?
剛接手公司,發(fā)現(xiàn)2019年有30萬的庫存商品暫估,一直未沖,現(xiàn)在該如何處理?
老師好,我想沖以前年度的庫存商品暫估入庫,現(xiàn)在是暫估的金額比發(fā)票開進來的金額多,直接做一筆借:未分配利潤,貸:庫存商品,這樣可以嗎?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數(shù)?
老師,當初建賬的時候,只按庫存表的期末庫存錄入數(shù)量和金額,表中的暫估數(shù)曼和金額并未錄入暫估單,但應付賬款~暫估科目有余額,建賬時按科目余額表錄入,現(xiàn)要把部分暫估紅沖,暫估單這個功能操作不了,現(xiàn)在要如何操作
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個體工商戶,下周要開票,什么時候去申報呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務費等業(yè)務,可以用“其他應收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運費114元一噸,簽的銷售合同不含運費106一噸,這樣合理?
老師,有一個500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務費,可以只用“其他應收款”一個往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個公司,小規(guī)模納稅人,前任會計每月都申報著個稅,但是呢每月都沒有實際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務預警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應收賬款A公司1萬,應收賬款B公司3萬應收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿公司的換匯成本在多少比較好
但是不知道具體是哪期對應的,這有影響嗎?
你好,這個不要緊,你只要選一個暫估的科目沖減就好了。
具體怎么做呢
你好,比如你可以直接沖減,借應付賬款-暫估,貸庫存商品-暫估。
就是哪個有期末余額,直接做這個分錄填寫對應的期末余額數(shù)據(jù)?
你好,是的,就是這個意思。你想沖的話就這樣。