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去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?

2025-09-10 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-10 12:42

沖銷去年錯誤分錄(紅字沖銷法): 借:銀行存款 -10000(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -10000(紅字) 補記正確分錄: 借:銀行存款 10000 貸:應(yīng)收賬款 10000 調(diào)整以前年度損益(因涉及去年收入多記,需修正利潤): 借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:利潤分配 —— 未分配利潤 10000

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借:以前年度損益調(diào)整500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅500 借:利潤分配-未分配利潤500 貸:以前年度損益調(diào)整500
2021-03-25
?你好;? ? 你做錯了。 可以的??
2022-10-18
同學(xué),你好 可以直接做 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:營業(yè)外收入
2021-09-02
可以的,您前面的調(diào)整處理可以的
2022-09-30
你好,親愛的同學(xué),可以的,只要能把你前面做的沖平,就是這筆做完之后你的科目余額是正確的就可以。
2021-04-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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