你好! 可以的,你的理解很對
企業(yè)收工資經(jīng)費10萬,記會計分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10 借 其他應(yīng)付款10 貸 管理費用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
以前年度企業(yè)收到的專項應(yīng)付款,付相關(guān)專項電費支出等。支出電費等支出時借:專項應(yīng)付款,貸:銀行存款。企業(yè)運行不下去,銀行存款沒有余額,沒有收入來源,管其他部門借經(jīng)費,借款收到時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。企業(yè)再支出電費等相關(guān)支出時是借:專項應(yīng)付款還是借管理費用?貸:銀行存款。其實說白了是用借來的錢去沖以前的專項應(yīng)付款,可以嗎?
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應(yīng)付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
實際收到專項撥款時借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款—**項目撥款使用時借成本或者費用等科目貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款同時借:專項應(yīng)付款—**項目貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后借:專項應(yīng)付款—**項目貸:管理費用撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的借:專項應(yīng)付款—**項目貸:銀行存款為什么要沖減管理費用?
老師你好,我單位是事業(yè)單位,沒有工會專戶,收到工會給的工會經(jīng)費,借 銀行存款,貸 其他應(yīng)付款———工會經(jīng)費,支出工會經(jīng)費 借 其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費,貸 銀行存款,可以嗎?
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
再支出電費是借管理費用還是專項應(yīng)付款?
如果專項應(yīng)付款有貸方余額,還是沖減專項應(yīng)付款的
如果沒有專項應(yīng)付款余額,記入記入管理費用
管上級部門借的經(jīng)費里是包含電費這塊的,我直接沖減專項,可以嗎?
可以的,你的理解很對。