同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
文旅企業(yè),主要營(yíng)運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。請(qǐng)問收到的時(shí)候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金。開銷的時(shí)候:借記成本費(fèi)用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸記成本費(fèi)用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時(shí),可以先借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
文旅企業(yè),主要營(yíng)運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。收到和支付的時(shí)候都通過其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金進(jìn)行過度并最終沖銷成本。我想問一下,這個(gè)在年底匯算清繳的時(shí)候是不是都要相應(yīng)的調(diào)減。尤其是應(yīng)付職工薪酬,年底是不是要把沖銷了費(fèi)用的相應(yīng)部分調(diào)減處理呢?
國(guó)企單位之前都是正常運(yùn)營(yíng)自負(fù)盈虧,近幾年上級(jí)不讓有大量業(yè)務(wù),只有有零星收入,目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn),上級(jí)財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營(yíng),年末花不完的撥款上交,分錄如何做? 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借成本或者費(fèi)用 等科目 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用? 沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目? 未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷的是什么?我不太理解
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí)借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目撥款使用時(shí)借成本或者費(fèi)用等科目貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款同時(shí)借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目貸:管理費(fèi)用撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目貸:銀行存款為什么要沖減管理費(fèi)用?
1.借:銀行存款100000貸:事業(yè)收入1000002.收到從其他單位調(diào)入的財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金50000元,款項(xiàng)已存入銀行。借:銀行存款50000貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)500003.2022年通過國(guó)庫(kù)集中采購(gòu)方式采購(gòu)一批辦公用品,后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,予以退貨?,F(xiàn)接到代理銀行轉(zhuǎn)來的零余額賬戶退款通知書,收到對(duì)方公司的全額退款80000元。借:零余額賬戶用款額度80000貸:事業(yè)支出80000同時(shí),借:存貨80000貸:事業(yè)支出800004.在開展專業(yè)業(yè)務(wù)及其輔助活動(dòng)過程中發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)等支出60000元,款項(xiàng)已通過銀行存款支付。借:事業(yè)支出60000貸:銀行存款600005.動(dòng)用專用基金購(gòu)買設(shè)備一臺(tái),價(jià)值45000元,款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。而且,該項(xiàng)專用基金是從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的。借:專用基金45000貸:銀行存款45000同時(shí),借:固定資產(chǎn)45000貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)450006.某個(gè)非財(cái)政撥款的專項(xiàng)任務(wù)已完成,項(xiàng)目剩余資金50000元?,F(xiàn)通過銀行存款將剩余資金退回給原資金撥出單位。借:銀行存款50000貸:非
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開票人有影響嗎
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
老師,臺(tái)球俱樂部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
老師,你好,我想問下出口貨物備案單證是指哪些單證
老師,你好,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào),是按去年做賬的報(bào)表填入吧,如果涉及到以前年度調(diào)整的,那也用改變之前還是之后呢
老師,這個(gè)題目這個(gè)B不對(duì)吧?可以用個(gè)人預(yù)付卡為單位預(yù)付卡充值?
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
老師這個(gè)題有問題吧?C才是不正確的吧?
新注冊(cè)的個(gè)體工商戶工商年檢時(shí),資金金額記不得了咋辦