你好;這個(gè)是看你發(fā)生支付的時(shí)候 走的借方什么科目 ; 然后? ?在去 用專項(xiàng)應(yīng)付款 去沖? 借方科目;? ?看你之前用的什么科目哈??
用專項(xiàng)款財(cái)政撥款付專家合作費(fèi) 借:管理費(fèi)用-技術(shù)合作費(fèi) 貸 應(yīng)付專項(xiàng)款 可是我銀行的錢已經(jīng)少了 應(yīng)該要做一個(gè)銀行存款的科目 專項(xiàng)應(yīng)付款這個(gè)科目到底要怎么做
專項(xiàng)應(yīng)付款使用時(shí),需要先計(jì)入費(fèi)用后,在做沖減嘛。如借管理費(fèi)用貸銀行存款;借專項(xiàng)應(yīng)付款貸管理費(fèi)用
老師,專項(xiàng)資金未收到,項(xiàng)目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應(yīng)付賬款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目—材料費(fèi)專項(xiàng) 收到專項(xiàng)資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金 借專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入
老師,專項(xiàng)資金未收到項(xiàng)目已完成后撥款 支付 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 完成項(xiàng)目 借應(yīng)付賬款 貸專項(xiàng)應(yīng)付款 收到專項(xiàng)資金 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金 借專項(xiàng)資金 貸營業(yè)外收入
文旅企業(yè),主要營運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。請問收到的時(shí)候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金。開銷的時(shí)候:借記成本費(fèi)用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸記成本費(fèi)用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時(shí),可以先借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
請問暫估主營業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來,請老師詳解,幫我講解計(jì)算合并報(bào)表三個(gè)主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物就抵扣我們的采購成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說要按他們提供的固定成本價(jià)入庫,但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說明到財(cái)務(wù)群,以后這些問題財(cái)務(wù)不做解釋
領(lǐng)取失業(yè)金3個(gè)月后注冊了個(gè)體戶,現(xiàn)在不能領(lǐng)取失業(yè)金了,問注銷個(gè)體能繼續(xù)領(lǐng)?我本可以領(lǐng)12個(gè)月的
你好老師,1到3月的企業(yè)所得稅是記到3月還是4月?
老師,我想把錢從建設(shè)銀行轉(zhuǎn)到中國銀行,這個(gè)摘要要怎么寫?
老師好,收據(jù)蓋了發(fā)票專用章 這種能不能用 金額不大
用公司付款買了車,但沒有開票,怎么做賬,平賬
老師,我們是光伏發(fā)電公司,購買的所有材料現(xiàn)在作為固定資產(chǎn)折舊,請問成本是只有這個(gè)折舊費(fèi),還是包括折舊費(fèi)和買材料的錢
請問2月.有個(gè)員工要繳納12元個(gè)稅,財(cái)務(wù)忘記扣款,等到6月才扣款,3月員工離職,這筆錢現(xiàn)在是公司出,請問怎么做賬?做營業(yè)外支出嗎?