借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,有預(yù)交稅,有進(jìn)項(xiàng),怎么做分錄
老師,一般納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 銷項(xiàng)稅 ,沒有怎么結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),交稅了!怎么做分錄
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)還有預(yù)交稅款的分錄哪位老師告知下謝謝
只有進(jìn)項(xiàng)稅額沒有銷項(xiàng)稅額,然后做了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
老師,本月應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn),沒有進(jìn)項(xiàng),分錄怎么寫
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。
我沒有設(shè)立預(yù)交增值稅費(fèi)這個(gè)科目是放在銷項(xiàng)稅里面的,最后一步可不可以,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,這樣寫分錄可以嗎?
那你一預(yù)繳的增值稅分錄是怎么做的?
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:庫存現(xiàn)金
你好,可以這么做的。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。