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老師,一般納稅人 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 銷項稅 ,沒有怎么結(jié)轉(zhuǎn),銷項大于進(jìn)項,交稅了!怎么做分錄

2022-04-15 14:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-15 14:47

您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶1945 追問 2022-04-15 14:49

這分錄做了后???那應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 和應(yīng)交稅費-銷項稅 依舊有余額啊,我們是銷項大于進(jìn)項5000,5000已交稅,應(yīng)該是科目平了,

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齊紅老師 解答 2022-04-15 14:50

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶1945 追問 2022-04-15 15:01

嗯嗯 ,這樣分錄對了, 摘要怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-15 15:02

摘要寫結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額 進(jìn)項稅額

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快賬用戶1945 追問 2022-04-15 15:03

還交防洪基金了,這個分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-04-15 15:05

可以不計提直接寫分錄 借:管理費用-防洪基金 貸:銀行存款

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您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-04-15
您好,同學(xué),進(jìn)項稅額計入“應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”,銷項稅額計入“應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額”,即可,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,當(dāng)月無需繳納增值稅
2022-06-22
你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-09-08
你好 ? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-04-21
您好,進(jìn)項大于銷項 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅,這
2024-02-24
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