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Q

老師,2500多萬的增值稅,就交了60000多的稅,現(xiàn)在稅負異常,現(xiàn)在的稅負才0.25,一個點都不到。請問這種情況需要如何處理?

2021-09-15 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-15 13:20

現(xiàn)在是稅務局查到嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-15 13:20

一般的做法就是讓你們自查,就是補稅的意思。

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 13:21

補完稅,也就是交著6萬多的稅

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齊紅老師 解答 2021-09-15 13:22

你好,自查之后補完了還是六萬多嗎?

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 13:22

之前累積的進項稅多,導致留底稅就多的

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 13:23

嗯嗯,是的

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齊紅老師 解答 2021-09-15 13:23

現(xiàn)在稅務局那邊的要求呢,你們的進項多,你有未開具發(fā)票收入嗎?

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 13:24

已經(jīng)算上未開票收入了,

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 13:25

這個月把開完,交著60000多的稅

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 13:25

2500多萬的收入啊

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齊紅老師 解答 2021-09-15 13:27

也就是沒有虛開發(fā)票,也沒有無票收入是嗎 現(xiàn)在稅務局的要求是什么?讓你們自查了,自查只要補上稅款就可以,稅負再低也沒有關系。

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 13:29

是的,但是我申報的時候,系統(tǒng)出現(xiàn)比對異常。

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齊紅老師 解答 2021-09-15 13:34

你好,你后期補了不需要在你的增值稅里面申報的。

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 13:35

啥意思啊,要報進去,才有稅金出來啊

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齊紅老師 解答 2021-09-15 13:39

你們自查自查,寫一個報告正常交稅不就可以啦,怎么還需要申報?

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 14:07

不是啊,是地州市上面要求,我也不是很清楚,說什么推送下來的

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齊紅老師 解答 2021-09-15 14:15

你是在哪里填寫的納稅檢查那個項目嗎?

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 14:38

我不是很清楚,領導清楚

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齊紅老師 解答 2021-09-15 14:41

不是現(xiàn)在你是在哪里申報。

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齊紅老師 解答 2021-09-15 14:41

你在哪里申報出現(xiàn)了申報不了的提示。

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快賬用戶9536 追問 2021-09-15 14:44

老師,在增值稅報稅系統(tǒng)申報,比對異常,但是我已經(jīng)全申報了,現(xiàn)在更正不了申報

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齊紅老師 解答 2021-09-15 14:56

去稅務局提供紙質的報表就可以

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現(xiàn)在是稅務局查到嗎?
2021-09-15
你好? ? ?你說的待抵扣進項稅? ?有負數(shù) 是借方還是貸方 、??
2021-05-27
你好 增值稅 3.5 所得稅 1.5一般是這樣 實際交的稅/不含稅收入
2021-04-28
你好,這個不用減去的,這也屬于你單位的繳納的稅款。
2023-10-24
您好, 這種稅率差是沒有辦法的,您就按銷項減進項繳納增值稅,
2020-09-25
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