您好, 這種稅率差是沒有辦法的,您就按銷項減進項繳納增值稅,
老師好,我們公司是一般納稅人,按3%的稅率購進沙石,現(xiàn)在出售是13%的稅率,要多交增值稅,這種情況如何處理?
老師,我是一般納稅人,13%的稅率,在沒有進項發(fā)燒的情況下,開50000元的票,需要交多少稅(增值稅,附加稅,所得稅)
#提問# 老師,您好!我們是一家市政施工單位 一般納稅人 由于業(yè)務需要,購進的一批砂石材料需零售出去,稅率我要一般計稅按13%嗎?我們購進時是1%的普票 甲方提供了一份11年的合同,時間久遠,我也是半路接收,具體情況我也不太清楚,這種老合同,零售時我可以選簡易征收3%嗎?還需要到稅局備案嗎? 我這種情況最好的處理方式是哪一種???請老師多多指教
老師,我們公司是沙石貿(mào)易公司,一般納稅人也是13稅率吧,請問如果我們一年開1000萬元的票,正常估計要交多少稅金呢,是不是同等稅率下如果進項發(fā)票800萬,那就要交200萬乘13的增值稅了
老師,我們有個公司之前是小規(guī)模納稅人,下個月轉(zhuǎn)為一般納稅人,然后有銷售水泥,砂石,水泥進銷項都是13的稅率,砂石進項回來是3%的稅率,下游一般都是不要發(fā)票的,砂石這部分發(fā)票我們是不是就浪費了,如果開砂石票出去,一般納稅人可以開嘛
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。