200 剩下的那還是沒消費(fèi)的 吧
老師好,現(xiàn)在的寬帶不是都和電話卡綁定了嗎。公司員用自己的姓名去開的戶,業(yè)務(wù)受理單是員工姓名,看不出來每個(gè)月套餐是多少錢,發(fā)票開的公司名稱,寬帶大家在用,每個(gè)月報(bào)200,這樣合適嗎?
公司員工的午餐費(fèi)是由法人墊付的,餐廳開不了發(fā)票,法人每個(gè)月月底開和墊付金額差不多的發(fā)票來報(bào)銷怎么入賬呢,開的發(fā)票基本上都是法人平時(shí)出去吃飯的發(fā)票,加油票,這樣做合理嗎
老師,上午好,請(qǐng)問一個(gè)社會(huì)團(tuán)體是有一個(gè)兼職出納,有簽勞務(wù)合同崗位:出納,每個(gè)月補(bǔ)助300元,但是年底一次性給她發(fā)3600元,這樣的話做帳是要怎么做?要不要報(bào)稅?
請(qǐng)問老師員工外出參加培訓(xùn)慘,然后自己開車過去的回來要報(bào)銷差旅費(fèi)那這¥1我們?cè)趺锤麍?bào)銷呢?他現(xiàn)在給到我手上了,就是郵票還有公里數(shù),但比如說就是公里數(shù)是100公里,然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報(bào)100塊錢的費(fèi)用郵費(fèi)嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補(bǔ)貼200給到他這個(gè)人呢?
尊敬的老師您好,每個(gè)月公司都會(huì)收到幾百元的汽油發(fā)票,是員工先墊付的,公司要幾個(gè)月累計(jì)才給他報(bào)銷一次,那我們拿到發(fā)票的當(dāng)月入賬的話,只能借:管理費(fèi)用-汽油費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某某員工 發(fā)票下面還需要附件一個(gè)報(bào)銷單嗎,因?yàn)殡m然當(dāng)月沒報(bào)銷但是不附件報(bào)銷的話就不知道是哪個(gè)員工代墊的
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。