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老師,我們公司是沙石貿(mào)易公司,一般納稅人也是13稅率吧,請(qǐng)問如果我們一年開1000萬元的票,正常估計(jì)要交多少稅金呢,是不是同等稅率下如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票800萬,那就要交200萬乘13的增值稅了

2021-03-12 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-12 09:48

你好 ?對(duì) 就是這樣算的? ?增值稅= 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?

頭像
快賬用戶8962 追問 2021-03-12 10:00

請(qǐng)問我們的買進(jìn)的沙石用什么科目,是存貨嗎,其他那些吊卸費(fèi)用啥科目呢,轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本的是哪些

頭像
齊紅老師 解答 2021-03-12 10:09

你好 購進(jìn)記庫存商品? ?其他那些吊卸費(fèi)用 這是這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生的一起記庫存商品? ? 銷售了再記主營業(yè)務(wù)成本?

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你好 ?對(duì) 就是這樣算的? ?增值稅= 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?
2021-03-12
增值稅計(jì)算 增值稅應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額。你公司銷售收入 1000 萬元,銷項(xiàng)稅額 130 萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額 78 萬元,應(yīng)交增值稅 130 - 78 = 52 萬元,這種計(jì)算是正確的。 企業(yè)所得稅計(jì)算 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項(xiàng)扣除 - 以前年度虧損。這里簡單假設(shè)只有收入和成本,應(yīng)納稅所得額 = 1000 - 800 = 200 萬元,企業(yè)所得稅 200×25% = 50 萬元,這種計(jì)算思路在這種簡化情況下是正確的。 在忽略稅金及附加等其他因素的情況下,你的計(jì)算方法是對(duì)的。
2024-11-23
你算一下,你的進(jìn)項(xiàng)是多少,銷項(xiàng)是多少,所有的銷項(xiàng)加起來,減了進(jìn)項(xiàng)就是你要交的稅。
2021-05-29
你等會(huì)等會(huì)我看下,等會(huì),
2020-12-11
你好,同學(xué),如果你的部分沒有開票可以進(jìn)行吳票收入,你要保持本期1%增值稅稅負(fù),你的收入在270萬左右
2022-01-22
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