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房開老師 請問我們12.31交房現(xiàn)在計算產(chǎn)生的增值稅是380萬,預(yù)交了130萬,1.那么如果進(jìn)項發(fā)票開了250萬是不是就可以不用補(bǔ)交增值稅?2.附加稅產(chǎn)生了38萬,預(yù)交了13萬 ,有進(jìn)項發(fā)票了剩下的25萬附加稅還要繳納嗎?

2023-01-03 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-03 14:52

您好,第一增值稅就不需要繳納了,第二附加稅也不需要了

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快賬用戶2063 追問 2023-01-03 14:52

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-03 14:52

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您好,第一增值稅就不需要繳納了,第二附加稅也不需要了
2023-01-03
您好!不用交。公司所在地附加稅就不用交了
2021-11-10
你好 你計提附加稅是根據(jù)你應(yīng)交增值稅的情況來交納的 。 比如你產(chǎn)生了增值稅8萬 你留抵有2萬 那么你實際應(yīng)交增值稅是6萬 應(yīng)該是按6萬來計提附加稅的 。 你上面不是說預(yù)繳的增值稅1萬包括在了8萬里面了嗎? 實際本期應(yīng)交增值稅是 8萬 是嗎 ?
2020-11-05
增值稅計算 增值稅應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額。你公司銷售收入 1000 萬元,銷項稅額 130 萬元,進(jìn)項稅額 78 萬元,應(yīng)交增值稅 130 - 78 = 52 萬元,這種計算是正確的。 企業(yè)所得稅計算 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項扣除 - 以前年度虧損。這里簡單假設(shè)只有收入和成本,應(yīng)納稅所得額 = 1000 - 800 = 200 萬元,企業(yè)所得稅 200×25% = 50 萬元,這種計算思路在這種簡化情況下是正確的。 在忽略稅金及附加等其他因素的情況下,你的計算方法是對的。
2024-11-23
?您好,是預(yù)繳2%,要補(bǔ)的呀,完工時要按200申報增值稅 減我們預(yù)繳的,沒繳的要補(bǔ)上的
2024-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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