按照50-40以后的繳納,按照差額繳納。
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因為填錯報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費_附加稅50借應(yīng)交稅費_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應(yīng)交稅費_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因為預(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因為預(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師您好,我咨詢增值稅的問題。 本月(12月)發(fā)生銷項稅額9萬,進(jìn)項稅額2萬,所以本月銷項大于進(jìn)項,但是截至11月底,留抵的進(jìn)項稅額還有14萬多。 請問老師: 1、本月賬務(wù)處理怎么做?需要寫轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等分錄嗎?還是說什么都不寫? 2、本月是否需要繳納增值稅及附加稅?如果需要繳納,那留抵的那些稅額怎么辦?如果不需要繳納,請問是用目前有的留抵稅額進(jìn)項抵扣嗎? 謝謝老師,希望您不吝賜教,麻煩您了
房開老師 請問我們12.31交房現(xiàn)在計算產(chǎn)生的增值稅是380萬,預(yù)交了130萬,1.那么如果進(jìn)項發(fā)票開了250萬是不是就可以不用補(bǔ)交增值稅?2.附加稅產(chǎn)生了38萬,預(yù)交了13萬 ,有進(jìn)項發(fā)票了剩下的25萬附加稅還要繳納嗎?
請問建筑業(yè)異地施工 給甲方開工程款發(fā)票是預(yù)繳2% 工程結(jié)束后還需要再交嗎 比如甲方給了工程款1000萬 目前已經(jīng)開了900萬 還差100萬 有足夠的進(jìn)項稅額開完這100萬發(fā)票 也是交完預(yù)繳2% 和附加稅企業(yè)所得稅外經(jīng)證稅款 工程竣工還需要交別的稅嗎
請問老師,房地產(chǎn)項目已竣工交付屬于現(xiàn)房銷售階段,收到的房款還需要預(yù)繳增值稅嗎?比如8月份我收到了張三房子尾款40萬元整,8月份我開了張三全額發(fā)票60萬元,銷項稅是9%,預(yù)收款40萬元預(yù)繳增值稅3%,相當(dāng)繳了12%的增值稅。
勞動仲裁申請還得提交申請書嗎?
你好,老師, 我剛登錄, 怎么說我超過三小時沒登錄? 總是這樣?
實操課平臺,實操老師的問答,沒有通知
小微企業(yè)注銷營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上注銷嗎?流程怎么樣的?沒有開通稅務(wù)登記和開通稅務(wù)登記的一樣嗎?
請問老師,已提足折舊的資產(chǎn),還需要填折舊表嗎
我們公司,破煤(部分用的煤用于銷售),洗精煤,煉焦炭,宿舍,食堂,廁所,洗澡間等設(shè)施是用工共用的,這種共用的,折舊用什么方法分?jǐn)偟竭@3個部門
請問老師,匯算清繳工資薪金明細(xì)表中,工資薪金實際發(fā)生額等于賬載金額嗎
老師,我們公司是個一般企業(yè),24年投資收益余額5000萬,其中居民企業(yè)之間分紅7000萬,免稅,投資的公司虧損閉店,長期股權(quán)投資損失2000萬,匯算清繳時,投資收益表應(yīng)該怎么填呢,7000萬填了居民企業(yè)股息紅利明細(xì)表,長期股權(quán)投資的資產(chǎn)損失需要填寫資產(chǎn)損失表嗎
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實際業(yè)務(wù)沒有發(fā)生,那么這個1000能不能做主營業(yè)務(wù)處理
發(fā)票抬頭寫“個人”不可以吧?