?您好,是預(yù)繳2%,要補(bǔ)的呀,完工時(shí)要按200申報(bào)增值稅 減我們預(yù)繳的,沒(méi)繳的要補(bǔ)上的
建筑行業(yè) 項(xiàng)目部和公司之間往來(lái)列賬是什么意思呢 舉例 項(xiàng)目部列未交增值稅給公司 項(xiàng)目部不是已經(jīng)預(yù)繳增值稅了嗎 為啥還要列增值稅 啥意思呢 就比如說(shuō),項(xiàng)目部開(kāi)發(fā)票200萬(wàn),扣除分包后剩余109萬(wàn) 再÷1.09等于100萬(wàn) 再×2%等于2萬(wàn) 這2萬(wàn)就是項(xiàng)目部要預(yù)繳的增值稅 意思剩余的7萬(wàn)由公司交嗎
老師還是我,剛剛那個(gè)問(wèn)題后續(xù)沒(méi)有次數(shù)了。重新咨詢一下,就是假如這個(gè)我異地項(xiàng)目合同價(jià)格60萬(wàn),分包50萬(wàn) 1??1月開(kāi)票10萬(wàn)預(yù)交增值稅10*0.02 2??2月開(kāi)票20萬(wàn)預(yù)交增值稅20*0.02 3??3月開(kāi)票30萬(wàn)預(yù)交增值稅30*0.02 1??-3??我們的分包方?jīng)]有給我們開(kāi)發(fā)票,項(xiàng)目已經(jīng)完成了預(yù)交就是60*0.02這個(gè)數(shù)據(jù)嗎
老師們好,本企業(yè)為建筑公司,我想請(qǐng)教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計(jì)稅,在外地預(yù)繳2%的增值稅,有勞務(wù)分包,(問(wèn)題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開(kāi)票100萬(wàn)元,其中有勞務(wù)分包60萬(wàn)元,那么假設(shè)選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬(wàn)元的2%的增值稅)。(問(wèn)題2:假設(shè)本公司不選擇差額交稅,按開(kāi)票100萬(wàn)元全額預(yù)交2%的增值稅)。我想問(wèn)的是這兩種方式,那一種方式能節(jié)稅?
老師,我想問(wèn)下,公司一般納稅人,建筑行業(yè),合同金額是200萬(wàn),開(kāi)工前開(kāi)了60萬(wàn)的發(fā)票出去申請(qǐng)預(yù)收款,這個(gè)60萬(wàn)是預(yù)繳2%增值稅嗎?那如果我完工后再開(kāi)140萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)140萬(wàn)是交9%的增值稅嗎?原來(lái)的60萬(wàn)只交了2%的增值稅,后面要不要補(bǔ)交的?
你好,老師,我們是一般納稅人建筑業(yè),然后在外地干了60萬(wàn)的活,我是不是需要在干活的當(dāng)?shù)仡A(yù)交2%的增值稅,但是當(dāng)月我的進(jìn)項(xiàng)其實(shí)可以全部抵扣完增值稅,這個(gè)還需要預(yù)交嗎
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬(wàn)元,后來(lái)對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬(wàn),現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬(wàn)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬(wàn)入了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯(cuò),金額錄入錯(cuò)誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報(bào)銷,導(dǎo)致賬務(wù)不對(duì),怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個(gè)季度開(kāi)票35萬(wàn),個(gè)稅怎么交?如何計(jì)算?
庫(kù)存商品減少,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計(jì)算了?
注會(huì)課程審計(jì)考試難度怎么樣?
庫(kù)存商品有125萬(wàn),實(shí)際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒(méi)有賣出去,庫(kù)存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報(bào)廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項(xiàng),怎么處理掉
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬(wàn),乙投資金500萬(wàn),丙投入原材料500萬(wàn),增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會(huì)課程會(huì)計(jì)考試難度怎么樣?
那預(yù)收款是不是也可以不預(yù)繳,下個(gè)月申報(bào)時(shí)直接交9%的增值稅的?
您好,我們?cè)诋惖仡A(yù)繳,回到機(jī)構(gòu)地申報(bào)。咱不在外地,不用先繳增值稅, 1.收到預(yù)收款也不用預(yù)繳稅款了。2、開(kāi)發(fā)票需要預(yù)繳稅款,無(wú)論是否收到錢。3同一地市的項(xiàng)目不需要預(yù)繳,按月納稅申報(bào)就可以了。
好的,謝謝
?親愛(ài)的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!