你好,這樣的話就不需要預(yù)繳了
建筑業(yè)一般納稅人,開了外經(jīng)證也在外地預(yù)交了稅款,然后就是回本地申報余下的稅款了。下面問題來了,我在本地申報是有留抵的進(jìn)項稅額的,其實是可以不用交稅的,那我要怎么申報增值稅報表呢
請問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,有異地預(yù)繳各項稅金,其中,預(yù)交的增值稅在我們報增值稅報表時扣除,預(yù)交的印花稅和附加稅在我們當(dāng)期報表時不體現(xiàn),那么企業(yè)所得稅呢?需要在季報時扣除嗎?
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營,需要在項目所在地預(yù)交2%的增值稅,但是我們平時沒交,在公司所在地申報時,申報表又填了已預(yù)繳!然后項目完工了我們才在項目所在地一次預(yù)交2%的增值稅!請問這有什么稅務(wù)風(fēng)險嘛
我是你好 我想問下,我們是一般納稅人建筑行業(yè),每個月都有預(yù)繳稅款,預(yù)繳的時候做的是:借:應(yīng)稅-預(yù)交增值稅 貸:銀行 借:應(yīng)稅-未交增值稅 貸:應(yīng)稅-預(yù)繳增值稅,本月銷項減進(jìn)項以后要交20萬,然后又抵了預(yù)繳的7萬,本月實繳增值稅13萬元,后面這部分應(yīng)該怎么做賬呢
老師,請問我們一般納稅人工程公司,再項目所在地預(yù)交增值稅。但是在項目完結(jié)時我們增值稅進(jìn)項稅有留底。這個我是留底到以后項目抵扣還是預(yù)交的增值稅退稅?。?/p>
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項,開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項,這個稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
老師請問一下應(yīng)發(fā) 沒發(fā)的工資 需要結(jié)轉(zhuǎn)到 其他應(yīng)付款去嗎 還是留在應(yīng)付職工薪酬科目就行
老師,公司轉(zhuǎn)往來款,從公司的基本戶轉(zhuǎn)10000到一般戶,是不是兩個銀行的回單都要附在記賬憑證下面?
個人所得累計扣除數(shù)為什么是20000元,不應(yīng)該是60000元嗎?我五月報的4月工資,入職日期遠(yuǎn)的11日
這個怎么抵扣呢
在哪里抵扣
這個的話是你申報增值稅的話,預(yù)繳增值稅地方可以直接填寫
老師,你看一下我填的表
在哪里填
老師,在嗎
就是那個預(yù)征稅款那個地方不是有金額嗎?那個可以直接抵扣。
填進(jìn)賬稅額嗎
對的,是這個意思的