你好 留底的抵扣以后的項(xiàng)目。
老師,我們是一般納稅人,一般計(jì)稅,我們外地有個(gè)項(xiàng)目,外地預(yù)交了2%增值稅,回項(xiàng)目所在地還要交1%?
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營(yíng),需要在項(xiàng)目所在地預(yù)交2%的增值稅,但是我們平時(shí)沒(méi)交,在公司所在地申報(bào)時(shí),申報(bào)表又填了已預(yù)繳!然后項(xiàng)目完工了我們才在項(xiàng)目所在地一次預(yù)交2%的增值稅!請(qǐng)問(wèn)這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)我們一般納稅人工程公司,再項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅。但是在項(xiàng)目完結(jié)時(shí)我們?cè)鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)稅有留底。這個(gè)我是留底到以后項(xiàng)目抵扣還是預(yù)交的增值稅退稅啊?
老師,增值稅留底退稅,我們是每個(gè)月都有留底,但是我們也交增值稅了,就等于進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)有留底,但是增值稅報(bào)表沒(méi)有留底,他這個(gè)增值稅留底到底指報(bào)稅的還是進(jìn)項(xiàng)平臺(tái)留底的啊
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)工程項(xiàng)目開(kāi)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的 這個(gè)工程沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣但是我們公司有留底進(jìn)項(xiàng),那我們申報(bào)增值稅可以抵增值稅嗎? 還是這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)一定要支付的?
某企業(yè)自行開(kāi)發(fā)某項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)研發(fā)和開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開(kāi)發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開(kāi)發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問(wèn)題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰(shuí)交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬(wàn),已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年公司的車(chē)買(mǎi)的保險(xiǎn),在被保險(xiǎn)期間,把車(chē)報(bào)廢了,今年收到保險(xiǎn)公司退回的保費(fèi)差價(jià),應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,就是我是公司的法人,然后我把個(gè)人的車(chē)子租給公司,那是不是要到大廳或者是個(gè)人?那個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)里開(kāi)發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開(kāi)。
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人以自有寫(xiě)字樓入股公司,個(gè)人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費(fèi)分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開(kāi)發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)我們平時(shí)一個(gè)月做賬的時(shí)候,收入可以先不寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)椴荒懿荒艽_定一個(gè)季度超不超過(guò)30萬(wàn) 那么如果平時(shí)不做 一個(gè)季度到時(shí)候可以補(bǔ)做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 那么具體的會(huì)計(jì)分錄麻煩老師分情況給我寫(xiě)一下
您好,可否請(qǐng)教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個(gè)人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個(gè)人手上接手過(guò)來(lái)(相當(dāng)于個(gè)人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說(shuō)發(fā)票他只能開(kāi)給個(gè)人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個(gè)人),現(xiàn)在我們公司沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)房租沒(méi)有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專(zhuān)票 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理 需要勾選 嗎
可是我們項(xiàng)目大部分在外地。都要先預(yù)交,預(yù)交的也不少,這樣一直留底下去嗎?
對(duì)的 只能這么做的。
哦哦。先留底的先抵扣是吧。抵扣完留底的再抵扣最近的進(jìn)項(xiàng)稅是這樣嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
好的,我明白了。謝謝老師
不用客氣,合作愉快。