是的,收入銷項(xiàng)稅額是自己計(jì)算的

老師,無票銷售收入時(shí),銷項(xiàng)稅是自己算嗎,以什作為銷項(xiàng)稅的入帳依據(jù)?
對(duì)外捐贈(zèng)的自產(chǎn)自銷產(chǎn)品做賬時(shí)的金額是以出庫(kù)單上的成本為依據(jù)嗎,但是在計(jì)算銷項(xiàng)稅的時(shí)候是以售價(jià)為計(jì)算依據(jù)?
老師無票收入合計(jì)1000 需要價(jià)稅分離自己算銷項(xiàng)嗎
接受捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備,取得増值稅專票,金額10萬,稅額1.3萬,當(dāng)時(shí)沒做財(cái)務(wù)處理,現(xiàn)在補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄,怎么做? 會(huì)計(jì)利潤(rùn)是調(diào)増10萬還是11.3萬呀!
你好老師,這個(gè)人已經(jīng)是一般人公司股東加法人了,現(xiàn)在在注冊(cè)個(gè)自然人獨(dú)資一人有限公司可以吧,有什么需要注意的嗎?
老師實(shí)務(wù)中其他應(yīng)收款,和其他應(yīng)付款怎么區(qū)別呢
我公司是機(jī)械制造業(yè)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售與制造,平常以稅率13個(gè)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)為主,本次銷售一臺(tái)拖拉機(jī)50馬力,開出票面稅點(diǎn)為9%,能開這個(gè)稅點(diǎn)的發(fā)票嗎?稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對(duì)賬單又有單價(jià),這種會(huì)不會(huì)出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請(qǐng)問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請(qǐng)問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?


還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的帳務(wù)具體是怎樣處理的?
借成本費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。
我是說稅務(wù)申報(bào)銷項(xiàng)稅比如是10000,進(jìn)項(xiàng)抵扣了8000,這個(gè)在帳務(wù)上怎么反映出來?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額10000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8000應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2000