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老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時候收了一張進(jìn)項(xiàng),我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報(bào)個人所得稅,報(bào)完廣東稅務(wù)之后再來勾選這個發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再點(diǎn)UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報(bào)稅啊,是這樣的流程嗎?

2021-09-03 08:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-03 08:24

你先去勾選這個發(fā)票,然后確認(rèn)簽字,再去你的開票系統(tǒng)上報(bào)匯總,然后再申報(bào)增值稅,申報(bào)完增值稅才能反寫 個人所得稅什么時間申報(bào)都可以。

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你先去勾選這個發(fā)票,然后確認(rèn)簽字,再去你的開票系統(tǒng)上報(bào)匯總,然后再申報(bào)增值稅,申報(bào)完增值稅才能反寫 個人所得稅什么時間申報(bào)都可以。
2021-09-03
同學(xué)你好,是的,是的。你理解正確。
2022-07-30
您好,申報(bào)增值稅沒有特別,附表1是導(dǎo)入的,正減負(fù)是導(dǎo)入后的結(jié)果, 2.進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)行勾選這是取得發(fā)票,不是我們銷售開票的事兒
2024-06-08
您好,這樣的話,你需要再五月,紅沖的填寫一個負(fù)數(shù),然后本期開票的地方,在寫一個正數(shù),需要勾選
2024-06-08
你好,請問材料發(fā)票和油費(fèi)是和次批出口退稅貨物相關(guān)的嗎?如果不是,是不允許在次批出口退稅時計(jì)算退稅
2025-02-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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