你先去勾選這個發(fā)票,然后確認(rèn)簽字,再去你的開票系統(tǒng)上報(bào)匯總,然后再申報(bào)增值稅,申報(bào)完增值稅才能反寫 個人所得稅什么時間申報(bào)都可以。
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報(bào)系統(tǒng)不給通過
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時候,跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認(rèn)證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報(bào)的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師你好,我是一般納稅人,我8月份底的時候收了一張進(jìn)項(xiàng),我自己也開出去了發(fā)票,那我想問一下,我是不是先報(bào)個人所得稅,報(bào)完廣東稅務(wù)之后再來勾選這個發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,再點(diǎn)UK匯總上傳反寫監(jiān)控,然后再來用金蝶做賬報(bào)稅啊,是這樣的流程嗎?
老師,您好。一般納稅人報(bào)增值稅,實(shí)操我是練習(xí)過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個月的銷項(xiàng)稅,導(dǎo)出來。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選嗎(這時候需要插金稅盤不) ?勾選認(rèn)證統(tǒng)計(jì)、簽名后,才去電子稅務(wù)局報(bào)增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
老師,我自己沒有完整的報(bào)過稅,也沒有自己獨(dú)立做過進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣。下周一就是8月份了,我下周一是要先插入稅控盤,上報(bào)匯總,抄稅是嗎?然后,再進(jìn)入開票軟件,把7月份開具的銷項(xiàng)發(fā)票匯總表打印出來,再進(jìn)入發(fā)票綜合平臺勾選認(rèn)證7月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎?
你好老師,紅沖造成負(fù)數(shù)現(xiàn)在該怎么報(bào)稅
老師,保安服務(wù)一般納稅人平時是差額納稅的公司,是不是也可以全額開具5%的專票呢
24年工會經(jīng)費(fèi)忘了交了,現(xiàn)在交的分錄怎么做,年度匯算清繳的報(bào)表影響在哪。需要調(diào)整嗎?,
個體戶經(jīng)營所得怎么申請退稅?
老師,您好!我們是私企,我租了政府的大樓,又招租了商戶來經(jīng)營,這幢大樓的房產(chǎn)稅,應(yīng)該誰交?
老師幫忙看一下這樣做可以嗎
會計(jì)分錄序時簿顯示的日期是當(dāng)月月底,和所填制憑證顯示的具體日子不一樣。
發(fā)出的貨款有異常被客戶罰款,罰款的金額怎么減出來?是含稅的總貨款直接減罰款金額還是未稅的貨款減罰款金額?
老師好,本公司是做水利設(shè)計(jì)項(xiàng)目的。在今年行業(yè)審計(jì)抽查抽到我公司23年開出發(fā)票32000元,當(dāng)時與業(yè)主也確認(rèn)過的,業(yè)主款也合部打清,因抽查審計(jì),得出業(yè)主多支付了14元,款已打還業(yè)主,業(yè)主也開回了浙江省資金入來結(jié)算電子票據(jù)(注名此項(xiàng)目名稱退設(shè)計(jì)費(fèi)),象這種情況作為公司財(cái)務(wù)要怎么處理14元呀
老師,我們公司賣了這個二手車給個人,怎么做賬兩萬賣的?