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款提前支付了,后面開具的增值稅發(fā)票,分錄怎么寫?

2021-08-29 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-29 18:57

借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶3742 追問 2021-08-29 19:00

對方把款提前支付了,我公司后面開具的增值稅發(fā)票,分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-08-29 19:02

借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費增值稅

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快賬用戶3742 追問 2021-08-29 19:20

我公司提前開具的增值稅專用發(fā)票,款未收到,分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2021-08-29 19:29

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費增值稅

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借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2021-08-29
您好,借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅 開發(fā)票上上面分錄紅沖 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入?(負(fù)) ?銷項稅 (負(fù)) 再按發(fā)票金額做分錄 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項稅 未開票時申報未開票收入,開票當(dāng)月申報未開票收入負(fù)數(shù),還有開票收入正數(shù)
2023-10-27
前期做了未開票收入的分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 后期開票時,將原先確認(rèn)的應(yīng)收賬款沖減,同時進(jìn)行如下分錄的填寫: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時,借方科目不變,貸方科目為“主營業(yè)務(wù)收入”,金額不變。 至于增值稅的申報,一般納稅人或小規(guī)模納稅人的申報方式略有不同。對于一般納稅人,在開具發(fā)票后,需要將未開票收入填列到“未開票收入”列中。對于小規(guī)模納稅人,如果后期開票,則需要在申報表中將前期確認(rèn)的未開票收入填列到“未開票收入”列中,同時將已開票收入填列到“開票收入”列中。
2023-10-27
你好 借周材料 包裝物 進(jìn)項 貸銀行??
2022-03-01
您好,借:管理費用-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
2021-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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