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#提問#老師,年會使用的酒店,前面支付一半訂金了,已經計入預付里,年會舉行后支付尾款,收到發(fā)票,怎么錄分錄?

2021-01-20 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-20 11:29

您好,借:管理費用-福利 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 貸:預付賬款

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快賬用戶1895 追問 2021-01-20 11:30

專票不用價稅分離?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:32

可以不價稅分離,在認證專票的時候,選擇不抵扣認證即可

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快賬用戶1895 追問 2021-01-20 11:34

金額比較大,還是想價稅分離

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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:35

您好,借:管理費用-福利? ?借:進項稅? 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 貸:預付賬款? ?借:管理費用-福利? ?貸:進項稅轉出

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您好,借:管理費用-福利 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 貸:預付賬款
2021-01-20
你好,你之前做的那個管理費用做了百分之多少的金額
2025-05-20
同學,您好。在收到發(fā)票時,可以將發(fā)票附在相關憑證后面,無需再單獨做分錄。 因為你在計提時已經將研發(fā)支出計入相關科目,實際支付時沖減了應付賬款,整個業(yè)務流程已經完成,收到發(fā)票只是對業(yè)務的一種佐證,不影響賬務處理。
2024-09-27
你好 當您已經支付了費用并記在預付賬款中,后來又收到對方的專用發(fā)票時,您可以使用以下分錄進行賬務處理: 借:應付賬款/其他應付款(相應的科目) 貸:預付賬款 同時,如果您需要將該筆費用進行增值稅進項稅額的抵扣,還需要將專用發(fā)票進行認證,并在分錄中記錄進項稅額的金額。認證后的分錄如下: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款/其他應付款(相應的科目)
2023-10-28
你好;? ? ?你這個預提費用 與你實際發(fā)票一致的金額的話; 直接附你主營業(yè)務成本? 憑證后面去? ?
2022-04-11
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