您好,借:管理費(fèi)用-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
#提問#老師,年會(huì)使用的酒店,前面支付一半訂金了,已經(jīng)計(jì)入預(yù)付里,年會(huì)舉行后支付尾款,收到發(fā)票,怎么錄分錄?
事業(yè)單位在沒有實(shí)行政府預(yù)算會(huì)計(jì)前,將一筆項(xiàng)目全部款項(xiàng)50萬的專用基金在做分錄時(shí),全部使用。實(shí)際只支付20萬。當(dāng)時(shí)做的分錄時(shí)借專用基金50萬,貸銀行存款20萬,其他應(yīng)付款30萬?,F(xiàn)在2021年該筆尾款30萬已支付。請(qǐng)問這筆分錄怎么做,需要做相應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?求回答。
你好,老師 請(qǐng)問2000年預(yù)提了一筆費(fèi)用,做的分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 21年5月收到了預(yù)提費(fèi)用的相關(guān)發(fā)票,公司也支付了這筆費(fèi)用,那分錄怎么做,收到的發(fā)票貼哪個(gè)分錄后面
去年買設(shè)備,支付了預(yù)付款,我因?yàn)楫?dāng)時(shí)不知道怎么做固定資產(chǎn)(想著只有一部分金額,不懂預(yù)算會(huì)計(jì)怎么錄入固定資產(chǎn),以什么金額錄入),所以做成了其他應(yīng)收款,今年已經(jīng)支付了尾款,還有一部分質(zhì)保金未支付,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么做賬,既能起到修改去年這筆錯(cuò)賬的目的,又能把今年的賬做了,把固定資產(chǎn)做進(jìn)去。
老師好!2020年有支的車輛保險(xiǎn)費(fèi)8000元,會(huì)計(jì)錄入借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,2022年預(yù)付賬款還一直掛著,現(xiàn)在查實(shí),2020年已收到發(fā)票8000無,會(huì)計(jì)末入賬,現(xiàn)在要怎樣處理,分錄怎樣寫
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對(duì)方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時(shí)候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個(gè)點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個(gè)月,公司名下無車但一直在報(bào)銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長(zhǎng)投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長(zhǎng)投要寫二級(jí)科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購(gòu)貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫(kù)了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請(qǐng)問在線嗎
專票不用價(jià)稅分離?
可以不價(jià)稅分離,在認(rèn)證專票的時(shí)候,選擇不抵扣認(rèn)證即可
金額比較大,還是想價(jià)稅分離
您好,借:管理費(fèi)用-福利? ?借:進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 貸:預(yù)付賬款? ?借:管理費(fèi)用-福利? ?貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出