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#提問#老師,年會(huì)使用的酒店,前面支付一半訂金了,已經(jīng)計(jì)入預(yù)付里,年會(huì)舉行后支付尾款,收到發(fā)票,怎么錄分錄?

2021-01-20 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-20 11:29

您好,借:管理費(fèi)用-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶1895 追問 2021-01-20 11:30

專票不用價(jià)稅分離?

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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:32

可以不價(jià)稅分離,在認(rèn)證專票的時(shí)候,選擇不抵扣認(rèn)證即可

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快賬用戶1895 追問 2021-01-20 11:34

金額比較大,還是想價(jià)稅分離

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齊紅老師 解答 2021-01-20 11:35

您好,借:管理費(fèi)用-福利? ?借:進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 貸:預(yù)付賬款? ?借:管理費(fèi)用-福利? ?貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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您好,借:管理費(fèi)用-福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
2021-01-20
你好,你之前做的那個(gè)管理費(fèi)用做了百分之多少的金額
2025-05-20
同學(xué),您好。在收到發(fā)票時(shí),可以將發(fā)票附在相關(guān)憑證后面,無需再單獨(dú)做分錄。 因?yàn)槟阍谟?jì)提時(shí)已經(jīng)將研發(fā)支出計(jì)入相關(guān)科目,實(shí)際支付時(shí)沖減了應(yīng)付賬款,整個(gè)業(yè)務(wù)流程已經(jīng)完成,收到發(fā)票只是對(duì)業(yè)務(wù)的一種佐證,不影響賬務(wù)處理。
2024-09-27
你好 當(dāng)您已經(jīng)支付了費(fèi)用并記在預(yù)付賬款中,后來又收到對(duì)方的專用發(fā)票時(shí),您可以使用以下分錄進(jìn)行賬務(wù)處理: 借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款(相應(yīng)的科目) 貸:預(yù)付賬款 同時(shí),如果您需要將該筆費(fèi)用進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣,還需要將專用發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證,并在分錄中記錄進(jìn)項(xiàng)稅額的金額。認(rèn)證后的分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款(相應(yīng)的科目)
2023-10-28
你好;? ? ?你這個(gè)預(yù)提費(fèi)用 與你實(shí)際發(fā)票一致的金額的話; 直接附你主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 憑證后面去? ?
2022-04-11
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