您好,借銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字),借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)

老師。你好。20.12月已計(jì)提企業(yè)所得稅5萬。 21年1月預(yù)繳20年企業(yè)所得稅31880.47。 5月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額24126.7,應(yīng)退7753.77元 請(qǐng)問老師。5月企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做?
企業(yè)21年一月計(jì)提并繳納交20年企業(yè)所得稅后,7月收到退的企業(yè)所得稅,如何做賬
21年計(jì)提并繳納7000多的是20年企業(yè)所得稅,21年12月的利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問這個(gè)
如果21年繳20年企業(yè)所得稅200元,未在20年計(jì)提,是在21年計(jì)提的, 這200元是否可以在2021年企業(yè)所得稅匯算清繳,填入所得稅費(fèi)用做扣除
更正了20年9月份到12月份,還有21年的個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅如何調(diào)整,如何做賬務(wù)處理
老師你好,發(fā)票申請(qǐng)額度,稅務(wù)局出了稅務(wù)事項(xiàng)通知書,可是票還是原來的額度,是到下個(gè)月才能額度才能調(diào)整嗎
老師什么是收益所有人信息備案,我報(bào)稅怎么沒有,看到有人報(bào)好稅說填寫收益所有人信息備案
老師,公司股東個(gè)人占70%,公司占股30%,受益人備案是自行填報(bào),還是承諾免報(bào)?
老師,請(qǐng)教下初到一家工業(yè)園區(qū)小規(guī)模納稅人從事會(huì)計(jì)工作應(yīng)該從哪里開始入手。該工業(yè)園區(qū)是由三個(gè)老板合伙買地蓋了幾棟樓建成廠房和一棟公寓樓出租,部分廠房由三個(gè)老板各自其他實(shí)體公司辦公,剩下的出租,租戶有公司和個(gè)人。會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)園區(qū)的所有租金收入和物業(yè)、水電費(fèi)等相賬務(wù)處理。該工業(yè)園涉及房產(chǎn)稅和土地稅季繳,這兩個(gè)稅種的計(jì)算依據(jù)和計(jì)算公式是什么。會(huì)計(jì)上崗沒有會(huì)計(jì)交接,所有表格、文檔新會(huì)計(jì)不知道數(shù)據(jù)計(jì)算依據(jù)和來源,9、10月的賬沒做,7、8月的憑證沒打印,這種情況下會(huì)計(jì)無從下手,還請(qǐng)老師指教
老師,能不能發(fā)一份工作證明模板給我,繼續(xù)教育,全國(guó)平臺(tái)采集要用
老師,我司是小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn)2015年購(gòu)入的,是文件柜,打印機(jī),碎紙機(jī)來的,總原值是15000元,累計(jì)折舊是14300元,2018年已經(jīng)全部折舊完畢,剩下凈殘值是700元,現(xiàn)在要做稅務(wù)注銷,固定資產(chǎn)應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
企業(yè)注冊(cè)資本金100萬已經(jīng)實(shí)繳,公司運(yùn)營(yíng),以后老板還會(huì)源源不斷的往公司賬戶匯錢,計(jì)入什么科目?
企業(yè)所得稅匯算清繳一般從哪張表里取數(shù),科目余額表還是什么。
你好,年度收入500萬以下是小規(guī)模。季度收入30萬不交所得稅,這里是收入30還是利潤(rùn)30
貿(mào)易出口公司,有報(bào)關(guān)單,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有收匯。那么現(xiàn)在要開銷售發(fā)票,請(qǐng)問可以開免稅發(fā)票嗎?

