你好 把多計提 的紅沖 多交的申請退稅?
21年的第一季度補繳了20年因為買票而被查了補繳了7000多稅款在21年,22年做21年年度匯算清繳的時候,21年12月報表利潤總額是負數(shù),是不需要交稅也不需要退稅,可以因為之前這個補繳的7000多現(xiàn)在匯算清繳申報后顯示要退稅3500多,這個是什么原因?
21年計提并繳納7000多的是20年企業(yè)所得稅,21年12月的利潤總額為負數(shù),請問這個
一般納稅人小微企業(yè),19年虧損-229548.17 20年虧損-72573.05 21年利潤21651.35 問下這個企業(yè)所得稅要交多少,假如21年利潤有31萬,是不是要扣除19年20年虧損后在交企業(yè)所得稅,還是31利潤的所得稅
所得稅20年匯算清繳虧損128478.44元; 所得稅21年匯算清繳虧損42229.61元; 22年本年累計利潤總額:28099.81元 請問22年我按利潤總額28099.81*25%=7024.95元來計提企業(yè)所得稅費用合適嗎???
老師,我們公司21年10月到12月季報繳納了一筆企業(yè)所得稅,我們22年利潤是負數(shù)的,可以申請退21年年底繳納的那筆企業(yè)所得稅嗎
請問拿傭金的員工,上個月沒有銷售傭金就沒有工資怎么報個稅?好象現(xiàn)在不能0申報
老師好,小規(guī)模律師事務(wù)所合伙人的提酬怎么申報
老師請問這個稅率開具的合規(guī)嗎
法人變更怎么變老師,需要提供哪些資料
請問老師,我報考了中級會計,第一年缺考,第二年考過了一科,第三年考過了兩科,那通過的三科考試算不算數(shù)呢?
對方寫了一個委托收款函,是電子檔的電子章這個可以嗎?
老師您好!請問現(xiàn)金流量表里面購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金是指的什么意思
旅游行業(yè)增值稅申報出現(xiàn)比對不符(非差額)這個要怎么處理
匯算清繳的時候退稅容易被查嗎?
老板和股東出行的機票和住宿老板要求計入差旅費里,但是看出行地點應(yīng)該是游玩,可以計入差旅費嗎?去云南的,我們是做保潔的,沒有外地業(yè)務(wù),如果非要計入差旅費問題大嗎