你好!可以先彌補(bǔ)虧損的
請問我們是農(nóng)業(yè)公司,有一層閑置的辦公樓已經(jīng)出租,為這層已經(jīng)出租的辦公樓提供的保潔服務(wù)計(jì)入管理費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)成本呢?
我們有部門需要獨(dú)立核算,像預(yù)付賬款增加,采購庫存增加,銷售收入增加,應(yīng)收應(yīng)付增加,結(jié)轉(zhuǎn)成本,做這些憑證時(shí)提示核算部門,哪個(gè)不能輸入錯?有時(shí)候不能輸入哪個(gè)部門隨便輸入一個(gè)可能導(dǎo)致核算利潤錯誤
老師 陸續(xù)供應(yīng)的情況下,日送貨量為10 日需求量為3 年需求額為1080 每次訂貨成本500 年存儲成本為300 求批量相關(guān)總成本是多少?
你好老師,我想問下這個(gè)社會保險(xiǎn)不是說計(jì)入個(gè)人賬戶的算職工工資嗎,直接一個(gè)社會保險(xiǎn)費(fèi)用能選嗎
老師您好,社保局讓統(tǒng)計(jì)總?cè)藬?shù),公司總共40個(gè)人,三個(gè)人沒有交社保,是因?yàn)橥诵萘耍瑐€(gè)稅申報(bào)每月是40個(gè)人,現(xiàn)在給社保這邊統(tǒng)計(jì),這總?cè)藬?shù)是40還是37呢?
個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)稅嗎?就是沒有員工的,平時(shí)我就申報(bào)經(jīng)營所得稅而已
請問老師報(bào)表上應(yīng)付工資是負(fù)數(shù)代表什么意思呢?
請問:這道題最后一問,首次開庭時(shí)提出不可以嗎,只有開庭前提出可以對嗎?
老師,收入和成本比例要怎么看?公司收入是以銷項(xiàng)開票出去的金額為收入?還是以第月銷售額應(yīng)到賬金額為準(zhǔn)?
老師,我司實(shí)際經(jīng)營情況,接到工廠需要人員組裝塑膠產(chǎn)品,按工廠需要人員人數(shù),招臨時(shí)員工進(jìn)入工廠車間組裝產(chǎn)品,這些人員以臨時(shí)工為主,我司只提供人員,收到貨款為計(jì)件加工費(fèi),作為員工與工廠中間人,收到貨款發(fā)放員工工資,我司場地辦公為主,沒有固定資產(chǎn),也沒有材料庫存,成本由員工工資、租金、水電費(fèi)組成,租金、電費(fèi)已開具發(fā)票,想問下我司銷售的加工貨款怎么擬定純加工合同呢?我們之前做的合同是以下的模板,請教下根據(jù)上面的情況說明,哪些條款需要更正的?
你的意思是我不用做計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄對嗎?
我做賬已經(jīng)計(jì)提了所得 稅費(fèi)用要反結(jié)賬給沖銷掉嗎
你好,彌補(bǔ)虧損后,如果還是虧損的話,就不用計(jì)提了,原分錄紅字沖回就可以
總計(jì)虧損14萬多,今年賬務(wù)利潤總額2萬多,要是補(bǔ)“以前年度虧損”補(bǔ)虧后仍然是虧損的,今年我已經(jīng)在賬上計(jì)提所得稅費(fèi)用了,下個(gè)月直接做如下操作沖掉可以嗎? 借,所得稅費(fèi)用 -7024.95(負(fù)數(shù)) 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交企業(yè)所得稅 –7024.95(負(fù)數(shù))
你好,可以的原分錄紅字沖回就可以
不反結(jié)賬了待下個(gè)月再做沖銷也可以吧? 借:所得稅費(fèi)用 -7024.95 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 –7024.9
您好,是的,是可以這樣操作的