同學(xué)你好,利潤(rùn)總額是不變的,只是應(yīng)納稅所得額調(diào)整了。
老師好,問下我二季度利潤(rùn)17萬,申報(bào)所得稅時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)迡補(bǔ)虧損后利潤(rùn)是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報(bào)所得稅時(shí)候,利潤(rùn)總額數(shù)是不是得填寫利潤(rùn)表上的全年累計(jì)利潤(rùn)總額數(shù)而不是填迡補(bǔ)后的利潤(rùn)數(shù)據(jù)6萬加三季度利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)之和?2.我的理解是迡補(bǔ)是迡補(bǔ),跟利潤(rùn)總額沒有關(guān)系是嗎?二季度利潤(rùn)總額17萬應(yīng)交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計(jì)就得把二季度所得稅得交補(bǔ)上,是這樣理解嗎?
老師好,如果公司21年四季度累計(jì)利潤(rùn)總額20萬元,22年3月份進(jìn)行匯算清繳后利潤(rùn)總額是21萬元,補(bǔ)交所得稅*元。那這樣利潤(rùn)總額不就對(duì)不上了?
11月利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額中利潤(rùn)總額26萬,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅3.1萬,匯算清繳預(yù)計(jì)調(diào)出6萬不能稅前扣除,如果想?yún)R算清繳不在繳稅那么12月利潤(rùn)表利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)應(yīng)該是20萬對(duì)嗎
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補(bǔ)虧損是10萬,22年第四季度 所得稅利潤(rùn)總額虧損10萬,那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補(bǔ)的總虧損是20萬?
老師,第一季度利潤(rùn)總額為40萬,以前年度虧損總額為50萬,現(xiàn)在如果按40萬填報(bào)利潤(rùn)總額 的話就要交很多企業(yè)所得稅,我可以這個(gè)季度按利潤(rùn)總額為0申報(bào),然后等下一年匯算清繳的時(shí)候再填實(shí)際的整年利潤(rùn)總額 嗎?這樣就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了,不用交那么多企業(yè)所得稅
老師,存款賬戶同一個(gè)銀行,但支行和賬號(hào)不一樣,之前在1001分錄下已經(jīng)有銀行名稱,只需要在這個(gè)下面增加賬號(hào)呢,還是在1001科目增加這個(gè)支行的名稱和賬號(hào)?
老師,我們公司都是不準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。幫看下這樣做賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)? 計(jì)提: 借:管理費(fèi)用-工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-6000 繳納個(gè)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅30 貸:銀行存款-30 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 30 銀行存款 5970
稅務(wù)提示信用扣分040204。怎么解決?
老師,苗木發(fā)票在抵扣平臺(tái)找不到,怎么辦啊
計(jì)提支付員工加班工資分錄怎么做
老師涂料是哪環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅
老師,地方水利基金如何計(jì)算
老師,公司是小規(guī)模的物業(yè)公司,干了一個(gè)工程回填的活,該怎么開發(fā)票呢
老師個(gè)體戶的個(gè)稅會(huì)會(huì)并到個(gè)人匯算清繳里繳納個(gè)稅嗎?
老師a的分錄是啥。不是放固定資產(chǎn)清理嘛
好的,謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。