針對要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅 借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
19年12月份的利息費用發(fā)票未收到,但12月份已入賬,匯算時也未調(diào)整,如果21年才取得發(fā)票賬務(wù)如何處理?
9月份多計提的企業(yè)所得稅 12月份如何做帳調(diào)整,會計分錄如何寫
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務(wù)報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
更正了20年9月份到12月份,還有21年的個人所得稅,企業(yè)所得稅如何調(diào)整,如何做賬務(wù)處理
20年9月到21年12月的個人所得稅已更正申報,企業(yè)所得稅如何調(diào)整
第3問 不投資 -2500代表什么 投資后 凈利潤中-1000代表什么
老師,我公司上個月出口退稅,今天我申報的時候自檢說采購發(fā)票和海關(guān)單不一致,我查看了都是一樣的,就是采購發(fā)票開出來的品名空格多了一點,有一點差異,自檢跳了一個疑點,請問這樣可以申報上去嗎?
老師您好小規(guī)模銷售額30萬免交增值稅稅在哪里可以查到
賬務(wù)處理金額寫錯了,下月調(diào)整,是全額沖回原有的分錄,還是沖減多做的金額?假設(shè)原分錄為借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:資產(chǎn)處置損益5000。多做了200元。
老師我們公司有一個賬戶以前在外賬會計那了,這個月剛拿回來,個稅系統(tǒng)登錄以后沒有信息,現(xiàn)在外賬會計說給我倒一份備份,有備份了我應(yīng)該怎么操作
附加稅和增值稅需要寫計提憑證嗎?
給同一個客戶開發(fā)票,要求不連號,分3次開發(fā)票,這個月也沒有給別人開票,怎么才能不連號
老師,我想問一下,填寫殘保金的提交,上年工資是未扣除社保的工資還是扣除社保之后的工資
上一年應(yīng)交稅費~個稅有余額120元,我們公司一直沒有做計提,就直接記借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款,今天一月份建的賬套,以前讓代賬公司做的,那么這個余額我用處理么
社保增員和減員怎么操作
那可不可以在21年的匯算清繳里調(diào)整
可以在21年的匯算清繳里調(diào)整。要更正申報21年匯算清繳