你好!是稅會差異造成的嗎?不做賬務(wù)處理,實際退稅時做營業(yè)外收入就可以

老師。你好。20.12月已計提企業(yè)所得稅5萬。 21年1月預(yù)繳20年企業(yè)所得稅31880.47。 5月報企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額24126.7,應(yīng)退7753.77元 請問老師。5月企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做?
老師,請問下2020年預(yù)交了企業(yè)所得稅,2021年5月繳納了2020年年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做賬?
老師你好 問小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,年應(yīng)納稅所得額5萬,減按25%計入應(yīng)納稅所得額即12500,再按20%稅率繳納企業(yè)所得稅即2500元。對嗎
老師,今年5月份企業(yè)所得稅匯算清繳之后,補交21年度企業(yè)所得稅69元,5月份已扣,這個業(yè)務(wù)會計分錄怎么做?
老師,你好,退今年5月份退回2022年企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做分錄呢?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
現(xiàn)在賬上是這樣。那我應(yīng)該做什么分錄賬稅同步?
你好!實際繳納時差額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以
老師。方便給下會計分錄嗎?
你好!實際繳納時 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 營業(yè)外收入