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老師。你好。20.12月已計(jì)提企業(yè)所得稅5萬(wàn)。 21年1月預(yù)繳20年企業(yè)所得稅31880.47。 5月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額24126.7,應(yīng)退7753.77元 請(qǐng)問(wèn)老師。5月企業(yè)所得稅分錄應(yīng)該怎么做?

2021-06-30 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-30 23:24

你好!是稅會(huì)差異造成的嗎?不做賬務(wù)處理,實(shí)際退稅時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入就可以

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快賬用戶1859 追問(wèn) 2021-07-01 10:29

現(xiàn)在賬上是這樣。那我應(yīng)該做什么分錄賬稅同步?

現(xiàn)在賬上是這樣。那我應(yīng)該做什么分錄賬稅同步?
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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:31

你好!實(shí)際繳納時(shí)差額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入就可以

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快賬用戶1859 追問(wèn) 2021-07-01 10:37

老師。方便給下會(huì)計(jì)分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 10:40

你好!實(shí)際繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入

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你好!是稅會(huì)差異造成的嗎?不做賬務(wù)處理,實(shí)際退稅時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入就可以
2021-06-30
1、12計(jì)提時(shí),借所得稅50000,貸應(yīng)交稅費(fèi)50000 2、借應(yīng)交稅費(fèi)31880.47 貸銀行存款31880.47 3、5月收到退款時(shí)才做分錄,沒(méi)有收到的時(shí)候,不做分錄。
2021-07-01
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益
2024-05-16
同學(xué) 企業(yè)為一般納稅人的,則通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)整,具體分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 調(diào)整未分配利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-07-01
你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2021-08-18
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