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老師,7月3號(hào)公戶(hù)轉(zhuǎn)股東分紅80000,做分錄借應(yīng)付利潤(rùn)100000貸應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅20000銀行存款80000,因?yàn)楣蓶|的銀行卡是二類(lèi)卡不能接受8萬(wàn),銀行在7月5號(hào)把8萬(wàn)自動(dòng)退回到公戶(hù),退回這個(gè)分錄我怎么寫(xiě)呢?

2021-08-05 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-05 18:16

借銀行存款貸應(yīng)付利潤(rùn)8萬(wàn)

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借銀行存款貸應(yīng)付利潤(rùn)8萬(wàn)
2021-08-05
那你們要將這個(gè)錢(qián)還給股東 借:固定資產(chǎn) 150萬(wàn) 貸:銀行存款 50萬(wàn) 其他應(yīng)付款100萬(wàn) 后期還錢(qián)時(shí)沖減其他應(yīng)付款科目。
2021-09-06
您好 (1)向銀行申請(qǐng)取得三個(gè)月的借款300000元,年利率6%,款存入存款賬戶(hù)。 借:銀行存款 300000 貸:短期借款 300000 (2)以銀行存款5萬(wàn)元作為定金,預(yù)付采購(gòu)材料貨款。 借:預(yù)付賬款 50000 貸:銀行存款 50000 (3)從銀行提取現(xiàn)金80000元發(fā)工資。 借:庫(kù)存現(xiàn)金 80000 貸:銀行存款 80000 (4)車(chē)間主任王明預(yù)借臨時(shí)用款1000元。 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 (5)用存款支付本月水電費(fèi),其中車(chē)間1600元,廠(chǎng)部800元。 借:管理費(fèi)用 800 借:制造費(fèi)用 1600 貸:銀行存款 2400 (6)以銀行存款支付到期商業(yè)匯票16000元。 借:應(yīng)付票據(jù) 16000 貸:銀行存款 16000 (7)支付本月借款利息共3100元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 3100 貸:銀行存款 3100 (8)廠(chǎng)長(zhǎng)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)910元,以現(xiàn)金支付。 借:管理費(fèi)用 910 借:庫(kù)存現(xiàn)金 910 (9)張某上個(gè)月原借1000元退還現(xiàn)金。 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)收款 1000 (10)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,支付地方稅務(wù)局5000元的稅收滯納金。 借:營(yíng)業(yè)外支出 5000 貸:銀行存款 5000 (11)收到信誠(chéng)公司投資10000元存入銀行。 借:銀行存款 10000 貸:實(shí)收資本 10000 (12)用銀行存款向“希望工程”捐款20000元。 借:營(yíng)業(yè)外支出 20000 貸:銀行存款 20000 (13)從銀行提取現(xiàn)金1000元,備作零星開(kāi)支用。 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸:銀行存款 1000 (14)交納企業(yè)代扣的個(gè)人所得稅12000元。 借:應(yīng)交稅費(fèi) 12000 貸:銀行存款 12000 (15)以銀行存款支付產(chǎn)品展覽會(huì)費(fèi)20000元。 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 20000 貸:銀行存款 20000 (16)收到天泰償付的前欠貨款1800元。 借:銀行存款 1800 貸:應(yīng)收賬款 1800 (17)將超出現(xiàn)金限額的現(xiàn)金交存銀行20000元。 借:銀行存款 20000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 20000 (18)出納開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)一張,收職工王軍押金1000 借:庫(kù)存現(xiàn)金 1000 貸:其他應(yīng)付款 1000
2022-11-19
你好,學(xué)員,稍等一下的
2022-11-19
一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)合適嗎? 因?yàn)楣疽呀?jīng)開(kāi)始營(yíng)業(yè)了,正常做賬計(jì)入管理費(fèi)用工資里面的 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬(wàn)還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這個(gè)是你們公司的收入的,賬務(wù)處理是沒(méi)問(wèn)題的
2023-07-08
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