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Q

本月公司有未抵扣增值稅進項稅額8萬,本月要預交增值稅6萬。會計分錄怎么寫。申報稅要注意些

2021-07-28 21:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-28 21:09

你好 借應交稅費預繳增值稅貸銀行存款6萬 進項留底在轉出未交增值稅的嗎 銷項是多少 是一般計稅的嗎

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快賬用戶9003 追問 2021-07-28 21:13

房開企業(yè)預交增值稅(現(xiàn)在收的是預售款,還沒開票的),現(xiàn)在有累計的未抵扣增值稅進項稅額8萬,本月要預交6萬的增值稅,可以和累計的未抵扣稅費對消嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 21:20

是進項大于銷項 留底抵扣不了 主表不要填寫

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快賬用戶9003 追問 2021-07-28 21:21

什么意思,能說清楚些嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-07-28 21:25

進項大于銷項 預繳抵扣不了 先抵扣進項 后期抵扣預繳

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快賬用戶9003 追問 2021-07-28 21:30

那會計分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-07-28 21:31

借應交稅費應交增值稅轉出未交 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅貸預繳增值稅,銀行

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快賬用戶9003 追問 2021-07-28 21:42

麻煩老師把金額帶上

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齊紅老師 解答 2021-07-28 21:44

帶不上 你沒有說你的銷項多少 當月進項多少

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快賬用戶9003 追問 2021-07-28 21:48

那我預交6萬要怎么寫分錄(要計提嗎)

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齊紅老師 解答 2021-07-28 22:07

不需要 只做這個借應交稅費預繳增值稅貸銀行存款6萬

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快賬用戶9003 追問 2021-07-28 22:07

月末要結轉嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-28 22:09

預繳不結轉 結轉的是需要交的增值稅

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齊紅老師 解答 2021-07-28 22:09

結轉的是 銷項減去進項減去留底

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快賬用戶9003 追問 2021-07-28 22:11

本年公司有未抵扣增值稅進項稅額8萬,本年已經預交增值稅6萬。本月需要繳納銷項稅20萬。會計分錄怎么寫。申報稅要注意些

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齊紅老師 解答 2021-07-28 22:17

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12 貸應交稅費未交增值稅12 借應交稅費預繳增值稅貸銀行存款6萬 次月 借應交稅費未交增值稅12 貸應交稅費預繳增值稅6 銀行存款6 申報預繳增值稅在附表四 和主表28欄填寫 其他的不需要注意 和普通企業(yè)一樣

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你好 借應交稅費預繳增值稅貸銀行存款6萬 進項留底在轉出未交增值稅的嗎 銷項是多少 是一般計稅的嗎
2021-07-28
您好,借應交稅費未交增值稅8,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)8。借應交稅費未交增值稅6貸銀行存款6
2021-07-28
你好,這個 認證做借進項稅額,1.5萬貸待認證進項稅額,1.5萬? 結轉增值稅,借銷項稅額2萬,貸進項稅額 1.5萬,轉出未交增值稅,2萬-1.5萬? ?再結轉增值稅,借轉出未交增值稅2萬-1.5萬? ?,貸未交增值稅,2萬-1.5萬? ?
2021-07-30
同學你好 計提加計抵減額:借:應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報繳納增值稅抵減加計抵減額:借:應交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款應交稅費——應交增值稅——增值稅加計抵減,當月不足抵減的,結轉下期繼續(xù)抵減。
2024-03-14
借應交稅費應交增值稅,轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅 繳納借應交稅費未交增值稅貸,銀行存款。
2021-09-13
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