你好 借應交稅費預繳增值稅貸銀行存款6萬 進項留底在轉出未交增值稅的嗎 銷項是多少 是一般計稅的嗎
公司有未抵扣增值稅進項稅額8萬,本月要預交增值稅6萬。會計分錄怎么寫。申報稅要注意寫什么
本月公司有未抵扣增值稅進項稅額8萬,本月要預交增值稅6萬。會計分錄怎么寫。申報稅要注意些
當進項大于銷項稅額,本月進項未全部認證抵扣,考慮到稅負率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會計分錄? 例:銷項稅額2萬,進項稅額4萬(其中本月認證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認證)公司要交一點稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請問分錄怎么寫?
老師,公司上個月有待抵扣進項稅3萬,上個月未開票收入的銷項稅5萬,這個月需要交增值稅2萬,那我這個月交增值稅應該怎么做會計分錄
增值稅繳納的會計處理:1、甲企業(yè)為一般納稅人,上月增值稅無留底,企業(yè)增值稅以15天為納稅期、期滿之日5日內預交,次月1日-15日申報納稅并結清上月應納稅款(1)2009年5月預交稅金30萬,本月銷項稅額80萬,準予抵扣的進項稅額35萬,4月沒有留底稅額,要求:做出5月底核算增值稅和6月初補交的會計處理;(2)若本月銷項稅額60萬,準予抵扣的進項稅額35萬,做出5月底核算增值稅的會計處理(3)若本月銷項稅額30萬,準予抵扣的進項稅額35萬,做出5月底核算增值稅的會計處理
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
房開企業(yè)預交增值稅(現(xiàn)在收的是預售款,還沒開票的),現(xiàn)在有累計的未抵扣增值稅進項稅額8萬,本月要預交6萬的增值稅,可以和累計的未抵扣稅費對消嗎?
是進項大于銷項 留底抵扣不了 主表不要填寫
什么意思,能說清楚些嗎老師
進項大于銷項 預繳抵扣不了 先抵扣進項 后期抵扣預繳
那會計分錄怎么寫
借應交稅費應交增值稅轉出未交 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅貸預繳增值稅,銀行
麻煩老師把金額帶上
帶不上 你沒有說你的銷項多少 當月進項多少
那我預交6萬要怎么寫分錄(要計提嗎)
不需要 只做這個借應交稅費預繳增值稅貸銀行存款6萬
月末要結轉嗎
預繳不結轉 結轉的是需要交的增值稅
結轉的是 銷項減去進項減去留底
本年公司有未抵扣增值稅進項稅額8萬,本年已經預交增值稅6萬。本月需要繳納銷項稅20萬。會計分錄怎么寫。申報稅要注意些
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅12 貸應交稅費未交增值稅12 借應交稅費預繳增值稅貸銀行存款6萬 次月 借應交稅費未交增值稅12 貸應交稅費預繳增值稅6 銀行存款6 申報預繳增值稅在附表四 和主表28欄填寫 其他的不需要注意 和普通企業(yè)一樣