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公司有未抵扣增值稅進項稅額8萬,本月要預(yù)交增值稅6萬。會計分錄怎么寫。申報稅要注意寫什么

2021-07-28 20:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-28 20:58

您好,借應(yīng)交稅費未交增值稅8,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)8。借應(yīng)交稅費未交增值稅6貸銀行存款6

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快賬用戶3772 追問 2021-07-28 21:04

老師那8 萬還沒抵扣的啊

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齊紅老師 解答 2021-07-28 21:10

您好,是的,所以計入未交增值稅借方

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快賬用戶3772 追問 2021-07-28 21:19

老師抵消時要怎么寫呢

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快賬用戶3772 追問 2021-07-28 21:20

還有我為什么要轉(zhuǎn)出呢都還沒抵扣的啊

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齊紅老師 解答 2021-07-29 08:23

您好,您說的抵消是什么意思?

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您好,借應(yīng)交稅費未交增值稅8,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)8。借應(yīng)交稅費未交增值稅6貸銀行存款6
2021-07-28
你好 借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅貸銀行存款6萬 進項留底在轉(zhuǎn)出未交增值稅的嗎 銷項是多少 是一般計稅的嗎
2021-07-28
你好,這個 認(rèn)證做借進項稅額,1.5萬貸待認(rèn)證進項稅額,1.5萬? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借銷項稅額2萬,貸進項稅額 1.5萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅,2萬-1.5萬? ?再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬-1.5萬? ?,貸未交增值稅,2萬-1.5萬? ?
2021-07-30
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費未交增值稅貸,銀行存款。
2021-09-13
你好,就是你認(rèn)證了專用發(fā)票之后,抵扣了增值稅,但是這一部分增值稅不允許抵扣,需要轉(zhuǎn)出?;蚴莿e人給你開了附屬發(fā)票,你之前的藍(lán)子發(fā)票已經(jīng)抵扣了。
2024-04-17
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