您好,借應(yīng)交稅費未交增值稅8,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)8。借應(yīng)交稅費未交增值稅6貸銀行存款6
公司有未抵扣增值稅進項稅額8萬,本月要預(yù)交增值稅6萬。會計分錄怎么寫。申報稅要注意寫什么
本月公司有未抵扣增值稅進項稅額8萬,本月要預(yù)交增值稅6萬。會計分錄怎么寫。申報稅要注意些
當(dāng)進項大于銷項稅額,本月進項未全部認(rèn)證抵扣,考慮到稅負(fù)率,本月仍繳交增值稅,那么如何寫會計分錄? 例:銷項稅額2萬,進項稅額4萬(其中本月認(rèn)證抵扣1.5萬元,余2.5萬尚未認(rèn)證)公司要交一點稅比較好,本月繳納增值稅5000元,請問分錄怎么寫?
老師,公司上個月有待抵扣進項稅3萬,上個月未開票收入的銷項稅5萬,這個月需要交增值稅2萬,那我這個月交增值稅應(yīng)該怎么做會計分錄
老師 本月增值稅銷項稅額6萬,加計抵減合計數(shù)嗎5萬 本月未交增值稅1萬 請問分錄怎么做 直接做計提增值稅1萬的分錄嗎
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師那8 萬還沒抵扣的啊
您好,是的,所以計入未交增值稅借方
老師抵消時要怎么寫呢
還有我為什么要轉(zhuǎn)出呢都還沒抵扣的啊
您好,您說的抵消是什么意思?