會計學堂有這樣的稅收籌劃的課程麼? 沒有
老師,我們是專升本教育培訓機構(gòu),客戶都是在校??茖W生,服務(wù)期是16個月, 課程有線下課,和線上的錄播課,線上錄播課就和學堂這種差不多的, 給學生開通賬號就可以了,,,我16期確認收入的話,那個摘要怎么寫呢?還有增值稅,是分16期算呢,還是在收款開通賬號的當月算呢
老師,會計學堂有這樣的稅收籌劃的課程麼?就是類似這張圖的每個直播課的內(nèi)容
老師,請問學堂有直播公司類似的課程嗎?我面試了一個直播公司的財務(wù)工作,全盤帳,小規(guī)模納稅人,但是我沒接觸過這個行業(yè),抖音直播,帶貨產(chǎn)品啥都有,有時自己墊付資金買產(chǎn)品,更多的是產(chǎn)品從合作方直接發(fā)貨,直播公司只負責銷售,這種情況公司的收入成本費用等等如何做的?
聽了一半的課 不得不來投訴 初級會計實務(wù)精講課的word文檔課件內(nèi)容為嘛老是和老師講課的pdf對不上 這樣超級影響上課進度 麻煩學堂老師重視一下 我不是第一次說這個問題 你們上傳講義就不能認真檢查嘛
老師,我現(xiàn)在考完了初會,然后開學學校要開一門金融工具會計的課程,我看中級里面有注會里面也有,那我如果要聽網(wǎng)課做課后補充的話,是不是可以直接去聽中級的內(nèi)容,但是好像又沒有必須直接學中級,現(xiàn)在還是大學生還考不了,那可以直接學注會會計嗎?金融工具這塊學中級的,剩下的就學注會的會計
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
好吧,那我想學習類似能力,能學習哪些課程呢?
https://www.acc5.com/course/course_12109.html 增值稅的稅收籌劃