分錄和原來一樣的,金額改成負數(shù)就可以了
請問紅沖的票怎么做賬?上月開的,下月紅沖怎么做賬?
請問下上月開的票給對方已做賬已申報,這個月要求開紅沖,我這月怎么做賬申報
老師,上月開的銷項票,這個月紅沖了,我要怎么做這比紅沖的賬
請問,3月開出來的專票,本月紅沖后重新開,做賬沖紅的分錄怎么做了
老師,上個月開的發(fā)票,下個月紅沖了,紅沖的還要做賬嗎》上個月的那張做賬還做了成本,那么跨月了,這個紅沖的怎么做
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
還要票做賬嗎?
不是作廢票不要?
你是電子發(fā)票的紅字票嗎?
不是,紙質(zhì)的
紙質(zhì)的發(fā)票做負數(shù)分錄處理
我是說票到底放哪個月裝訂?3月開的,3月記了收入,4月有紅沖減了收入
紅字發(fā)票做到4月里面
用幾聯(lián)做賬不是有3張?抵扣聯(lián)要單獨裝訂不?
做賬用記賬聯(lián),抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給客戶
我是說紅沖的票,必須要3聯(lián)都在的,全部訂一起入賬?
,必須要3聯(lián)都在的,全部訂一起入賬? 是的