你好,借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)
老師,一般納稅人銷售專票因為備注沒寫這月紅沖上月然后重新開的,要怎么做分錄呢,紅沖的需要單獨做分錄嗎
10月份發(fā)票來錯,這個月紅沖,重新開票,該怎么做賬。分錄怎么做
請問,3月開出來的專票,本月紅沖后重新開,做賬沖紅的分錄怎么做了
老師 3月份的一筆紅沖發(fā)票的分錄寫錯了 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)請問一下可不可以在12月份來做一筆紅沖分錄 再重新寫正確的紅沖發(fā)票的分錄
跨月發(fā)票紅沖后重新開,這種分錄怎么做
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
款已經(jīng)收到了,沖銷 借銀行存款負數(shù) 貸 主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù) 重新開發(fā)票 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額
是這樣嗎
把你的錢退回來了嗎?沒有退回的話,你做不了銀行放款,只能是應(yīng)收。
公司開票出去,對方公司已經(jīng)轉(zhuǎn)款
現(xiàn)在說發(fā)票規(guī)格型號沒有開,有結(jié)算單的,這樣發(fā)票不得行嗎
不可以 就得重新開
做分錄,是上面這樣嗎,申報表不用改嘛
一正數(shù)一負數(shù)不需要的 你不還是有個重新開的
好的,那對方公司做賬,也是這樣一正一負,申報表也不用改嘛
對方認證了需要進項轉(zhuǎn)出 沒有認證的不需要
認證了的,對申報表申報有影響不了
你好,認證了,進項轉(zhuǎn)出再重新認證就是了,一證式一復(fù)數(shù)也不影響。
就是申報表申報不變嘛
申報表怎么不變 一個是在第一行和第二行里面填寫, 另一個是在20行里面填寫,他只不過是不影響交稅。