你好,紅沖的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
8月開專票錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)九月才被客戶退回,那八月這筆收入,怎么做賬,九月又怎么做,被沖紅發(fā)票和原始錯(cuò)誤發(fā)票應(yīng)該放哪個(gè)憑證后面
小規(guī)模納稅人,發(fā)現(xiàn)上月給客戶的普票,稅率應(yīng)為1%,錯(cuò)開為5%,聯(lián)系對(duì)方退回沖紅重開,但對(duì)方表示已入帳,無法退回,我該如何處理?
老師,我問一下,客戶退回來,上月開錯(cuò)的發(fā)票,我當(dāng)月沖紅應(yīng)該怎么做帳?
老師,你好,上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月紅沖以后,客戶還需要退回我錯(cuò)誤的發(fā)票嗎?
老師您好,請(qǐng)問我們上個(gè)月開了張票,本月因?yàn)殚_錯(cuò)了所以沖紅了,原來藍(lán)色發(fā)票退給我們了,那么退回來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),應(yīng)該怎么處理
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
老師如果單價(jià)有差額是不是還要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)的成本
你好,借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 這個(gè)就是把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷了啊??
然后就完了對(duì)吧 當(dāng)月重新開的到月底一結(jié)轉(zhuǎn)成本起可以嗎
你好,然后根據(jù)重新開具的發(fā)票做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了?
老師 是不是沖紅要開一張紅字發(fā)票啊
你好,是的,是這樣 的