您好,借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
老師你好,一般納稅人,5月份開增值稅專用發(fā)票是開重了,沒有及時作廢,6月份按開票數(shù)申報繳納稅款,6月份對開重部分進行沖紅,準備申請退稅,但是申報表上卻自動到期末留抵那一欄去了,期末留抵就不能進行退稅了,沖紅不應該顯示應退稅嗎
?老師請教下,4月份銷售該固定資產(chǎn),折舊累計提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 想問下4月和5月份分錄怎么寫
老師問下問題就是,4月份銷售該固定資產(chǎn),折舊累計提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 想問下4月和5月份分錄怎么寫
老師 4月份開了100萬的票 5月份交了稅款 6月份開了100萬的紅字發(fā)票 但是稅費不退 進入了留抵稅 這個分類怎么做
四月份開票收入很少,沒做未開票收入,進項沒怎么勾選。然后現(xiàn)在把四月份未開票收入補上了,那么4月份就交了將近5萬的增值稅,然后現(xiàn)在十月份了我的留抵稅額有6萬多
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應該怎么開票,怎么做賬務處理
分公司要單獨建立賬套嗎,有沒有什么文件規(guī)定
老師,請問工廠裝修的費用是計入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤表,是不是不準確呢
老師,請問什么情況下做完個人所得稅的匯算清繳
接到一個茶葉合作社,去年一年開票收入230萬,全部都是開的自產(chǎn)自銷的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬多一點,有沒有哪位實操經(jīng)驗豐富的老師幫忙支支招,這個要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請問我們單位是房東,租戶也是單位因為特殊原因讓其他單位代付租金給我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過香港公司在亞馬遜平臺售賣。 現(xiàn)在遇到一個問題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應商經(jīng)常被函調(diào),而且時間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問我們 可以讓供應商開一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開普票 正常報關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問題手動填的進項申報了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動升級后就按照服務業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊
4月份是不是先這樣計提? 5月份繳納的時候?qū)懙姆咒?
您好。是的,您的理解非常正確
老師 那6月份紅沖后稅款不退 進入留抵稅的分錄怎么寫
您好,借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)