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老師 4月份開了100萬的票 5月份交了稅款 6月份開了100萬的紅字發(fā)票 但是稅費不退 進入了留抵稅 這個分類怎么做

老師 4月份開了100萬的票   5月份交了稅款   6月份開了100萬的紅字發(fā)票   但是稅費不退  進入了留抵稅     
這個分類怎么做
2021-07-14 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-14 16:12

您好,借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶1496 追問 2021-07-14 16:20

4月份是不是先這樣計提? 5月份繳納的時候?qū)懙姆咒?

4月份是不是先這樣計提?
5月份繳納的時候?qū)懙姆咒? title=
4月份是不是先這樣計提?
5月份繳納的時候?qū)懙姆咒? title=
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齊紅老師 解答 2021-07-14 16:21

您好。是的,您的理解非常正確

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快賬用戶1496 追問 2021-07-14 17:40

老師 那6月份紅沖后稅款不退 進入留抵稅的分錄怎么寫

老師  那6月份紅沖后稅款不退  進入留抵稅的分錄怎么寫
老師  那6月份紅沖后稅款不退  進入留抵稅的分錄怎么寫
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齊紅老師 解答 2021-07-14 17:43

您好,借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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您好,借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-07-14
你好 需要啊,你是6月份才紅沖的
2022-07-02
同學你好! 沒開具紅沖發(fā)票的話這個稅6月是必須得交的,只有等7月開了紅字后在7月的稅額里扣減,您六月可以多認證一些進項,平衡一下應納稅額
2021-07-07
同學你好,先做無票收入分錄,借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。如果7月份申報6月份的收入時,這個400萬元不包括無票收入的100萬元,就不用再做分錄了。否則,再做個分錄,借:應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
2024-07-03
進項和銷項是一致的話就不需要繳稅了
2022-05-25
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職稱:注冊會計師,稅務師

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