4月借:應(yīng)收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 5月做相反分錄
你好,10月份有個三萬的收入,但12月對方說票稅號錯了,我單位沖紅操作錯誤,沒打印出來紅票,又開了一張銷售票,結(jié)果這個三萬就算銷售收入了,只能在1月沖紅,請問這個月那三萬會計分錄怎么做?一月沖紅成功又該怎么做呢?
?老師請教下,4月份銷售該固定資產(chǎn),折舊累計提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務(wù)取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 想問下4月和5月份分錄怎么寫
老師問下問題就是,4月份銷售該固定資產(chǎn),折舊累計提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務(wù)取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 想問下4月和5月份分錄怎么寫
老師請教下,4月份銷售該固定資產(chǎn),折舊累計提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務(wù)取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 應(yīng)交稅費是寫總得稅費嘛?開票的10萬和未開票的90萬的稅費要分開寫嗎?剩下的90萬我不開票了 開票和不開票 怎么區(qū)分開怎么寫分錄 剩下的收到的890萬怎么寫分錄麻煩老師了
老師,請問11月份我們開了5萬的發(fā)票 沒有成本抵,但是沒收到錢,這個月就把發(fā)票紅沖了,企業(yè)所得稅怎么申報,
老師,您好,請教一下,像我們一此客戶要求把預(yù)收賬款的發(fā)票提前開出來,才會把預(yù)收賬款的錢轉(zhuǎn)給我們,按照 會計準備要求,會計上是不能確認收入的,但是客戶要求我們提前把預(yù)收賬款的發(fā)票開出來的話,那這樣我要提前開票跟確認收入了,那這個在會計賬務(wù)處理跟報稅時怎么申報呀,
老板私人轉(zhuǎn)公司的水電費,老板要求出納把這筆錢付給他,,轉(zhuǎn)款用途填什么
老師您好,分公司如果獨立核算,企業(yè)所得稅是否可以隨總公司的,比如總公司是小型微利企業(yè)或者是高新企業(yè)?
個人出租房屋給一個企業(yè),個人要給企業(yè)開發(fā)票(10萬),請問個人都需要交哪些稅,如果房租為一年10萬,這些稅如何計算?再如果這個房子是A企業(yè)的,企業(yè)出租房屋給另一個企業(yè),A企業(yè)是一個小規(guī)模,那A企業(yè)因為出租房屋需要交的這些稅金如何計算(一年10萬)?
您好,個體工商戶一季度開過專票,交了700元多增值稅,個稅是核定征收,專管員說增值稅和個稅計稅依據(jù)不一致,讓個稅重新申報。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數(shù)據(jù)需要調(diào)整,必須更正申報嗎?
我公司在給對方提供服務(wù)時,包含了兩種服務(wù),但他們的稅率不一樣,在簽合同的時候要注意什么?是否可以將兩種服務(wù)在合同上分別提現(xiàn)出來價格?繳稅的時候可以分開繳稅
老師,把肆佰元整 寫成 肆佰圓整 元和圓可以互換嗎?
請教老師,注冊有限合伙企業(yè),能不能所有合伙1人均為有限合伙人 承擔(dān)有限責(zé)任?(即 沒有普通合伙人)
請問老師,企業(yè)法人是殘疾人,稅收有什么優(yōu)惠?
應(yīng)交稅費是寫總得稅費嘛?開票的10萬和未開票的90萬的稅費要分開寫嗎? 剩下的90萬我不開票了,去分開怎么寫分錄?
剩下的收到890萬怎么寫分錄???
就是你發(fā)票上的稅費,你不是業(yè)務(wù)取消了嗎,取消了就不用做賬了呀