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老師請教下,4月份銷售該固定資產(chǎn),折舊累計(jì)提了3萬,銷售收到了100萬,但是我們開票只開了10萬,5月份也沒有開,業(yè)務(wù)取消了,把上月開的這10萬發(fā)票紅沖了 應(yīng)交稅費(fèi)是寫總得稅費(fèi)嘛?開票的10萬和未開票的90萬的稅費(fèi)要分開寫嗎?剩下的90萬我不開票了 開票和不開票 怎么區(qū)分開怎么寫分錄 剩下的收到的890萬怎么寫分錄麻煩老師了

2021-07-11 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 20:55

你好 1.已經(jīng)收到錢了應(yīng)交稅費(fèi)是寫總的稅費(fèi) 2.開票和未開票的不需要分開寫 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 沖紅后反分錄

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快賬用戶3405 追問 2021-07-11 21:29

這個(gè)金額都是按開票的10萬算對(duì)嗎 那剩下的890萬已收到款未開票怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-11 21:38

不是,是全額,不區(qū)分開票與否。

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你好 1.已經(jīng)收到錢了應(yīng)交稅費(fèi)是寫總的稅費(fèi) 2.開票和未開票的不需要分開寫 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 沖紅后反分錄
2021-07-11
你好,4月借:應(yīng)收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 5月做相反分錄
2021-07-11
4月借:應(yīng)收賬款等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 5月做相反分錄
2021-07-11
借銀行存款10萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)收賬款2萬。
2022-11-08
你好,同學(xué)。 沖紅的10萬做負(fù)數(shù)收入,重新開的按正數(shù)處理,不交稅的
2020-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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