已經(jīng)扣款了 需要去大廳做更正
之前月份的車票抵扣金額填錯了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,是要去大廳更改當月的申報表嗎?還是當月發(fā)現(xiàn)申報的時候可以有進項稅額轉出這個操作呢
老師這個月申報進項稅金額填錯了,銀行已扣款,這個是不是要去大廳做更好呀!
老師好,請問我7月去稅務大廳補報了5月個人所得稅,怎么在客戶端更正,我點進去5月,申報失敗老師這種3月不是在這臺電腦上申報的要怎么更正?
老師您好,稅局說我們20年6月沒有做進項稅額轉出,之前的人申報的時候應該在大廳申報的,這個是不是只能去大廳去搞啊?
我們是一般納稅人,收入填錯了,申報成功并稅款已經(jīng)扣了,這個要是去大廳更改數(shù)據(jù),一般納稅人還能抵扣進項了么
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質,接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質,稅務需要管理我們有沒有資質嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產車,補計提折舊用以前年度損益調整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,