你好,你是幾月份的,如果是7月份的是不可以抵扣。
一般納稅人,本期沒有收入!但是認證進項了未填寫申報表,下個月還可以填進項抵扣嗎?已經(jīng)認證未填寫的這部分
請問我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報了7-9月份的增值稅,8月份已經(jīng)轉換為一般納稅人且有進項稅票要抵扣,但我現(xiàn)在進增值稅勾選平臺,所屬期已經(jīng)是9月份,這個怎么處理?謝謝老師
我們是一般納稅人,收入填錯了,申報成功并稅款已經(jīng)扣了,這個要是去大廳更改數(shù)據(jù),一般納稅人還能抵扣進項了么
老師你好,公司是增值稅一般納稅人 收入是0 進項稅額有數(shù)據(jù) 這種情況這個表按數(shù)據(jù)填寫嗎 還是0申報有收入再抵扣
老師,一般納稅人的進項抵扣,已在數(shù)字帳號勾選抵扣確認了,但申報系統(tǒng)還沒有數(shù)據(jù),是要等一兩天才能同步到數(shù)據(jù)嗎
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質(zhì)接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
8月的,已經(jīng)把稅款扣過了,我要更改收入數(shù)字,那么我的進項可以再認證抵扣么
你好,這個沒問題的,可以的。
我扣過款后相當于我不能自己在電子稅務局操作了,得去大廳更改
不需要呀,你扣完款以后,你一樣可以更改報報表的,只不過說如果說現(xiàn)在更改的報表比以前少了的話,你要申請退稅。
在哪里修改,我如何重新認證
增值稅票據(jù)綜合認證平臺勾選認證呀。 打開電子稅務局,搜索更正這兩個字兒,就能找到對應的表格。
你好,我是先更正申報然后在去認證平臺勾選認證么
我再重新跟你說一遍,先把報表作廢了,再去認證,然后再去更正報表。 我這邊完整的流程是這樣操作的,你可以先給當?shù)氐亩悇站执騻€電話,先問一下流程,因為萬一地區(qū)有差異呢?