你好,你是幾月份的,如果是7月份的是不可以抵扣。
一般納稅人,本期沒有收入!但是認(rèn)證進(jìn)項了未填寫申報表,下個月還可以填進(jìn)項抵扣嗎?已經(jīng)認(rèn)證未填寫的這部分
請問我上次去大廳按小規(guī)模納稅人申報了7-9月份的增值稅,8月份已經(jīng)轉(zhuǎn)換為一般納稅人且有進(jìn)項稅票要抵扣,但我現(xiàn)在進(jìn)增值稅勾選平臺,所屬期已經(jīng)是9月份,這個怎么處理?謝謝老師
我們是一般納稅人,收入填錯了,申報成功并稅款已經(jīng)扣了,這個要是去大廳更改數(shù)據(jù),一般納稅人還能抵扣進(jìn)項了么
老師你好,公司是增值稅一般納稅人 收入是0 進(jìn)項稅額有數(shù)據(jù) 這種情況這個表按數(shù)據(jù)填寫嗎 還是0申報有收入再抵扣
老師,一般納稅人的進(jìn)項抵扣,已在數(shù)字帳號勾選抵扣確認(rèn)了,但申報系統(tǒng)還沒有數(shù)據(jù),是要等一兩天才能同步到數(shù)據(jù)嗎
老師計劃成本的差異率是每次都需要生新計數(shù)嗎,還是只計算一次就可以
老師你好我們每個月15號之前申報工資薪金,比如6月15申報5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝
公司有播種機(jī)25臺,購買了36套播種輪,公司也承包土地了3萬畝,但是主要對外出租,自營地只有5000畝,播種機(jī)對應(yīng)不了收入,播種輪折舊費(fèi)計入到管理費(fèi)用\\折舊費(fèi)呢?
老師,小張已經(jīng)完成A公司的實繳實收資本43萬,小張退股轉(zhuǎn)讓給小陳,小陳未實繳出資額,A賬務(wù)處理需要怎么做
老師,現(xiàn)在要算內(nèi)部收益率,請問這個內(nèi)部收益率怎么簡單測算呢
老師,A已經(jīng)完成實繳實收資本,A退股轉(zhuǎn)讓給B,B未實繳出資額,賬務(wù)處理需要怎么做
無償劃撥土地要轉(zhuǎn)讓給企業(yè),需縣以上政府批準(zhǔn)+受 讓方補(bǔ)交出讓金。這里受讓方是學(xué)校? 還是第二次 的買方企業(yè)?
1月份工資,2月28號發(fā),個稅3月15日報1月份工資可以嗎,所屬月份顯示2月份,實際是1月份的工資
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費(fèi)繳費(fèi)工資月度申報寫成4000了,把那個交費(fèi)工資當(dāng)那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
購入的電子設(shè)備,會議平板一體機(jī)原值4600多元需要計入固定資產(chǎn)嗎?對應(yīng)折舊年限是多少年?
8月的,已經(jīng)把稅款扣過了,我要更改收入數(shù)字,那么我的進(jìn)項可以再認(rèn)證抵扣么
你好,這個沒問題的,可以的。
我扣過款后相當(dāng)于我不能自己在電子稅務(wù)局操作了,得去大廳更改
不需要呀,你扣完款以后,你一樣可以更改報報表的,只不過說如果說現(xiàn)在更改的報表比以前少了的話,你要申請退稅。
在哪里修改,我如何重新認(rèn)證
增值稅票據(jù)綜合認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證呀。 打開電子稅務(wù)局,搜索更正這兩個字兒,就能找到對應(yīng)的表格。
你好,我是先更正申報然后在去認(rèn)證平臺勾選認(rèn)證么
我再重新跟你說一遍,先把報表作廢了,再去認(rèn)證,然后再去更正報表。 我這邊完整的流程是這樣操作的,你可以先給當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局打個電話,先問一下流程,因為萬一地區(qū)有差異呢?