你好! 成本發(fā)票有沒(méi)有取得呢?
老師,我三月份計(jì)提了87萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估。4月份怎么沖暫估?沖回后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎?
老師,3月份做了一個(gè)50萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估,到4月份沖暫估后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),這樣對(duì)嗎?
老師3月份有個(gè)暫估工程施工-勞務(wù)成本,4月發(fā)票收到后,暫估紅沖,3月份結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要一起沖回嗎,謝謝
你好,老師,我們是服務(wù)小規(guī)模,3月份暫估了成本,4月收到發(fā)票怎么做賬呢 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 5000 貸:銀行存款-5000 3月份是這樣的做的。4月份收到發(fā)票了怎么入?還是說(shuō)直接把票夾在3月份里面?
老師,我想咨詢(xún)一下,公司三月份暫估成本100萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬(wàn),我這個(gè)50萬(wàn)的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對(duì)不,這個(gè)成本還是算第一季度的對(duì)么
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬(wàn)塊錢(qián),款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢(qián)都寫(xiě)上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣(mài)了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷(xiāo)售商品未開(kāi)發(fā)票和采購(gòu)商品未開(kāi)發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
沒(méi)有取得,是因?yàn)橛泄潭ㄙY產(chǎn)的發(fā)票沒(méi)有進(jìn)來(lái)所以做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的暫估,固定資產(chǎn)的發(fā)票進(jìn)來(lái)了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就沖暫估了,變成負(fù)數(shù)了
建議:取得發(fā)票再?zèng)_減暫估,然后再根據(jù)發(fā)票做賬,就不會(huì)有負(fù)數(shù)了