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你好,老師,我們是服務(wù)小規(guī)模,3月份暫估了成本,4月收到發(fā)票怎么做賬呢 借:主營業(yè)務(wù)成本-主營業(yè)務(wù)成本-暫估 5000 貸:銀行存款-5000 3月份是這樣的做的。4月份收到發(fā)票了怎么入?還是說直接把票夾在3月份里面?

2024-05-03 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-03 19:31

您好,這個的話,是直接發(fā)票放在三月的里邊就行

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快賬用戶1550 追問 2024-05-03 19:34

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-03 19:37

不客氣的,祝您開心

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相關(guān)問題討論
您好,這個的話,是直接發(fā)票放在三月的里邊就行
2024-05-03
同學(xué)你好 這個暫估的分錄不對 應(yīng)該是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估
2023-04-07
借應(yīng)付賬款借主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2021-11-11
你好,五月發(fā)票到了你再紅沖就可以的
2022-05-23
同學(xué),你好 嗯嗯,可以
2023-05-16
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