同學(xué)你好 這個(gè)暫估的分錄不對(duì) 應(yīng)該是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估

請(qǐng)問1月有收入,沒成本,暫估了成本,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款_暫估 2月收到發(fā)票是先紅沖原來(lái)的分錄,借 主要業(yè)務(wù)成本紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估紅字,再按發(fā)票金額入賬嘛,借 主要業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 ,2月沒有收入,分錄是這樣嗎
@郭老師 老師 我們10月份的主營(yíng)成本 11月開的發(fā)票 請(qǐng)問老師 我10月份做暫估成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-某某公司還是暫估成本 11月開了發(fā)票 分錄我應(yīng)該怎么寫呢 老師
你好請(qǐng)問 我 3月份 付了5萬(wàn)的成本 但是還沒來(lái)發(fā)票 (確定這發(fā)票4月份會(huì)開)我可以直接這樣做分錄嗎 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸銀行存款
上個(gè)月的成本發(fā)票沒來(lái),我當(dāng)時(shí)寫的分錄是借庫(kù)存商品10萬(wàn),貸應(yīng)付賬款暫估 10萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn),貸庫(kù)存商品10萬(wàn),這個(gè)月發(fā)票來(lái)啦,發(fā)現(xiàn)是15萬(wàn),現(xiàn)在分錄怎么寫?6月份成本少了5萬(wàn),還需要補(bǔ)到主營(yíng)業(yè)務(wù)去?還是不管了
你好,老師,我們是服務(wù)小規(guī)模,3月份暫估了成本,4月收到發(fā)票怎么做賬呢 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 5000 貸:銀行存款-5000 3月份是這樣的做的。4月份收到發(fā)票了怎么入?還是說(shuō)直接把票夾在3月份里面?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤(rùn)200萬(wàn),宣告分配現(xiàn)金股利100萬(wàn)元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬(wàn),實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬(wàn),則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬(wàn)
是這種情況,這個(gè)公司法人是外面人,臨時(shí)成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來(lái)及變更,就成立一家新公司取代這個(gè)沒有法人的公司,處于形式,走了10萬(wàn)元在這個(gè)沒有法人的公司,老師你覺得這個(gè)賬怎么做
自用自有的房產(chǎn)稅是什么時(shí)候申報(bào)的?
怎么知道上期有沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅


但是我這直接付出去了 沒有應(yīng)付了哦
只是發(fā)票還沒回來(lái) 所以無(wú)法直接入賬
同學(xué)你好 暫估的是我這個(gè)分錄哦 付款的時(shí)候 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款