借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款 這么的嗎 是的話借應(yīng)付帳款借主營業(yè)務(wù)成本-87 可以
老師,我三月份計提了87萬的主營業(yè)務(wù)成本暫估。4月份怎么沖暫估?沖回后主營業(yè)務(wù)成本就是負(fù)數(shù),這樣對嗎?
老師,3月份做了一個50萬的主營業(yè)務(wù)成本暫估,到4月份沖暫估后主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),這樣對嗎?
老師3月份有個暫估工程施工-勞務(wù)成本,4月發(fā)票收到后,暫估紅沖,3月份結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本要一起沖回嗎,謝謝
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師,小規(guī)模納稅人,就22年有一些業(yè)務(wù),22年暫估了成本,今年5月份才取得進(jìn)項發(fā)票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項所以主營業(yè)務(wù)收入是0,之前成本多暫估了導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù),主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費按幾年攤銷,臺球俱樂部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無發(fā)票的支出不分開攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費用后面注冊好稅務(wù)開始營業(yè)再找裝修公司開發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計提的吧,實際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費用都可以計入長期待攤費用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒有發(fā)票和有發(fā)票的分開攤銷,因為沒有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺好亂,是不是匯算是按攤銷了的無票調(diào)增,不是按沒攤銷前的調(diào)增
離職補償金,是要計入福利費嗎?
郵寄資料的跑腿費計入交通費還是運輸費
老師請問在小規(guī)模納稅人期間取得的專用發(fā)票,后期變成一般納稅人了,在一般納稅人人期間可以抵扣嗎?
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快