你好,這個是需要先沖銷暫估,然后再按照發(fā)票做賬的。
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師,我想咨詢一下,公司三月份暫估成本100萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付款 暫估,那我5月份收到發(fā)票50萬,我這個50萬的發(fā)票是放在3月份暫估成本的那張憑證后面還是放在收到發(fā)票沖暫估的憑證后面,沖暫估就直接借應(yīng)付款 貸應(yīng)付款暫對不,這個成本還是算第一季度的對么
老師,11份應(yīng)付賬款是暫估的,在12月收到發(fā)票后,這樣調(diào)賬沖應(yīng)付暫估對不對? 借:主營業(yè)務(wù)成本26000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 26000 1.先做紅字沖銷 2.次月收到發(fā)票支付后按實際發(fā)票金額記賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 23268.87 貸:應(yīng)付賬款-其他23268.87
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆; 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤分配未分配利潤20 借利潤分配未分配利潤20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒收到發(fā)票暫估30萬 借主營業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做?做完總感覺賬不對,不是應(yīng)該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
老師我想咨詢下,23年12月暫估成本100萬,然后24年5月份到票60萬,這個60萬的發(fā)票可以直接做在23年12月份沖暫估么?就是在23年12月借暫估 60 貸銀行60
公司名義買車,分期付款方式,每個月貸款手續(xù)費額外要付,請問車輛購入時的分錄是如何做,主要是這個貸款手續(xù)費放到哪里?
老師,小規(guī)模按季度30萬不超過30萬不用交增值稅吧?如果等于30萬呢?
請問老師,非全日制用工必須15天發(fā)一次工資嗎
法律顧問費放入辦公費還是咨詢費比較合適
什么是甲供材和清包工
如果個人代開材料發(fā)票,加稅點應(yīng)該怎么加,30萬金額開了33萬,算了三萬左右的稅,是怎么計算的!謝謝!
我兼職代賬一家公司的財務(wù)工作,可以申報兩處工資薪金嘛?
老師,財務(wù)怎么審核合同啊
你好,老師,10KV線路沙區(qū)治理服務(wù),這是屬于哪種稅率呢
兩個公司發(fā)放工資,申報社保基數(shù)如何計算?如果兩個單位都在北京,并且有關(guān)聯(lián)關(guān)系如何申報?如果異地呢?
那這個成本是算第一季度的還是第二季度的
這個成本還是算到第一季度。
就是5月份紅字發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付款暫估100,然后在借主營業(yè)務(wù)成本50 貸應(yīng)付款50么,這個成本為啥就算第一季度的呢
因為你暫估的時候是在一季度的。