你好!一般納稅人一般計(jì)稅是填寫在未開發(fā)票里面。13%貨物未開發(fā)票填寫
#提問(wèn)#老師押運(yùn)公司國(guó)企,本月處置報(bào)廢車殘值收入800元,但凈殘值是19738,最終處置虧損了,當(dāng)月報(bào)稅時(shí)還需要在國(guó)稅上填報(bào)800元的收入嗎?還有收到殘值收入借方記銀行存款貸方記什么科目?
#提問(wèn)#老師押運(yùn)公司國(guó)企,本月處置報(bào)廢車殘值收入800元,但凈殘值是19738,最終處置虧損了,當(dāng)月報(bào)稅時(shí)還需要在國(guó)稅上填報(bào)800元的收入嗎?還有收到殘值收入借方記銀行存款貸方記什么科目?虧損了,問(wèn)一下增值稅什么報(bào)表上還需要填報(bào)殘值收入800元嗎
#提問(wèn)#老師老師本月報(bào)廢車殘值收入800元,沒(méi)開銷售發(fā)票,填在未開票里可以嗎?本月申報(bào)增值稅時(shí)怎么填報(bào)?填在第幾行?
#提問(wèn)#老師老師本月報(bào)廢車殘值收入800元,沒(méi)開銷售發(fā)票,填完后提示主表本月數(shù)比附表一少,776.7元記入固定資產(chǎn)清理,未自動(dòng)計(jì)算到主表中,怎么處理?
老師您好,如果本月銷售未開票,稅務(wù)申報(bào)時(shí)填在未開票收入那欄,次月開票了再怎么填報(bào)呢
事業(yè)單位通過(guò)專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來(lái)20萬(wàn),原來(lái)的老板占80%,后來(lái)的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說(shuō)一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
老師,我們是會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營(yíng)范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險(xiǎn)上,給一些建議。 經(jīng)營(yíng)范圍增加:接受金融機(jī)構(gòu)委托對(duì)信貸逾期戶及信用卡透支戶進(jìn)行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機(jī)構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)在所有被審計(jì)單位都會(huì)存在”與“所有被審計(jì)單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險(xiǎn)”哪個(gè)對(duì)?
公司租了個(gè)廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個(gè)項(xiàng)目分類,多種結(jié)算方式,支付款時(shí),怎樣做分錄
簡(jiǎn)易計(jì)稅 附注1:一般納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)或銷售舊貨按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào) (一)計(jì)算應(yīng)納稅額 1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)×2% 2.只能開具增值稅普通發(fā)票 (二)如何報(bào)表申報(bào) 1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
謝謝老師。老師我填完后為什么申報(bào)時(shí)提示這個(gè)是怎么回事?城建稅等還沒(méi)有申報(bào)也沒(méi)填數(shù)
老師,你給看一下申報(bào)時(shí)提示這個(gè)?怎么回事?
我們是押運(yùn)服務(wù)公司,一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅法
附表一填應(yīng)該填第12行
你好主表 和附表1 截圖,
我們簡(jiǎn)易計(jì)稅是5%,選的是9b 行,服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),那銷售資產(chǎn)是不是也應(yīng)該選第12行帶服務(wù)字眼的?
老師你看看
還有一張
你的截圖可以清楚一點(diǎn)嗎?我什么都看不見(jiàn)。
老師我看著我填的都對(duì),蹦出我發(fā)給你的提示,還有減免表是不是只填本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵扣額7.77就行,減免代碼選0001129902還是0001129924
是0001129924 我查到就是這個(gè),文件,那你按你這個(gè)說(shuō)提示是不是等的,是那你電話問(wèn)下你稅局看啥情況,我這邊看不清楚你 截圖,不知道有沒(méi)有問(wèn)題, 增值稅支持其他各項(xiàng)事業(yè)其他01129924《財(cái)政部 ?國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅征收率政策的通知》 財(cái)稅〔2014〕57號(hào)第一條 我查到就是這個(gè)文件,
老師為什么776.7元收入未自動(dòng)計(jì)算到主表本月合計(jì)數(shù),導(dǎo)致審核不通過(guò)?怎么處理?
你可以再截圖么,截圖看下可以么