你好1. 是的報(bào) 800按你們處置的金額來計(jì)算稅費(fèi) 2 ; 借 固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到營業(yè)外支出 ;

#提問#老師押運(yùn)公司國企,本月處置報(bào)廢車殘值收入800元,但凈殘值是19738,最終處置虧損了,當(dāng)月報(bào)稅時(shí)還需要在國稅上填報(bào)800元的收入嗎?還有收到殘值收入借方記銀行存款貸方記什么科目?
#提問#老師押運(yùn)公司國企,本月處置報(bào)廢車殘值收入800元,但凈殘值是19738,最終處置虧損了,當(dāng)月報(bào)稅時(shí)還需要在國稅上填報(bào)800元的收入嗎?還有收到殘值收入借方記銀行存款貸方記什么科目?虧損了,問一下增值稅什么報(bào)表上還需要填報(bào)殘值收入800元嗎
老師,請(qǐng)問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時(shí)候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
(1)2月28日,購入一臺(tái)不需要安裝的M設(shè)備,支付設(shè)備價(jià)款122萬元、增值稅15.86萬元,另付設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)3萬元、增值稅0.27萬元,已取得購入設(shè)備及運(yùn)輸費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。當(dāng)日,M設(shè)備交由行政管理部門使用,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為4%,采用年限平均法計(jì)提折舊。2(2)10月5日,對(duì)M設(shè)備進(jìn)行日常修理,從倉庫領(lǐng)用維修材料0.5萬元,另支付修理費(fèi)2萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。(3)12月15日,M設(shè)備因自然災(zāi)害發(fā)生毀損。清理過程中取得報(bào)廢殘值變價(jià)收入9萬元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為1.17萬元,全部款項(xiàng)已收到并存入銀行,M設(shè)備未發(fā)生資產(chǎn)減值。12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)M設(shè)備的清理凈損益。4.根據(jù)資料(1)至(3),下列各項(xiàng)中,M設(shè)備報(bào)廢清理的會(huì)計(jì)科目處理表述正確的是()。A.將報(bào)廢設(shè)備轉(zhuǎn)入清理時(shí),借記“固定資產(chǎn)清理”科目B.收到報(bào)廢殘值變價(jià)收入時(shí),貸記“固定資產(chǎn)清理”科目C.結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢凈損失時(shí),借記“營業(yè)外支出”科目D.結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢凈損失時(shí),借記“資產(chǎn)處置損益”科目
老師你回復(fù)的消息我都看到了,但是我追問不了,我只能重新向提問這是一個(gè)完整的題衡陽夢(mèng)幻電器有限公司按生產(chǎn)需要,年初需要購置一條新生產(chǎn)線,并立即投入使用。該生產(chǎn)線購置價(jià)格為55000萬元,可使用8年,預(yù)計(jì)凈殘值為3000萬元,采用直線法計(jì)提折舊。該生產(chǎn)線投入使用時(shí)需要墊支營運(yùn)資金6000萬元,在項(xiàng)目終結(jié)時(shí)收回。該生產(chǎn)線投產(chǎn)后公司每年可增加營業(yè)收入25000萬元,增加付現(xiàn)成本12000萬元。會(huì)計(jì)上對(duì)于新生產(chǎn)線折舊年限,折舊方法以及凈殘值等的處理與稅法保持一致。假設(shè)衡陽夢(mèng)幻電器有限公司要求的最低報(bào)酬率為10%,公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。要求:1.分別計(jì)算凈現(xiàn)值、年金凈流量、現(xiàn)值指數(shù);2.評(píng)價(jià)該項(xiàng)目是否可行
找郭老師,股東就是老板和他兒子,已經(jīng)到賬了的,這個(gè)13萬怎么操作比較合理?
老師,您好,請(qǐng)問下為什么企業(yè)要算產(chǎn)值?
固定資產(chǎn)折舊的分錄及固定折舊凈值為零的時(shí)候的分錄
你好,請(qǐng)問如果一個(gè)集團(tuán)公司,一個(gè)人的工作內(nèi)容涉及到其中三家公司,勞動(dòng)合同、工資社保的公司抬頭是對(duì)應(yīng)的,報(bào)銷的時(shí)候可以根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容在三家公司都有報(bào)銷嗎?
義烏市場(chǎng)攤位買賣會(huì)產(chǎn)生什么所得稅之類的費(fèi)用嗎?
老師們,我會(huì)計(jì)專業(yè)的,22年才開始考中級(jí),第一次三科一起學(xué),沒怎么刷題,只勉強(qiáng)聽完精講班課,最后一周刷了不到近5年真題,經(jīng)濟(jì)法61通過,23年會(huì)計(jì)66,財(cái)管59,24年工作原因沒時(shí)間復(fù)習(xí)看書做題上考場(chǎng)都40多分沒過,25年又重新三科一起報(bào)了,刷真題勉強(qiáng)2遍,會(huì)計(jì)68過了,經(jīng)濟(jì)法和財(cái)管都57,感覺我的水平還原地踏步,請(qǐng)各位考過中級(jí)職稱的老師給我學(xué)習(xí)財(cái)管和經(jīng)濟(jì)法的建議,今天我40了,沒時(shí)間折騰了,我有多年總賬會(huì)計(jì)的實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我本想今年順利一次通過中級(jí)就去深圳找工作機(jī)會(huì),請(qǐng)問我現(xiàn)在這個(gè)尷尬的狀況能去那邊找到合適的機(jī)會(huì)嗎?我在蘭州市
老師,現(xiàn)在一張所得稅申報(bào)表導(dǎo)出來分成兩張了,我如何打印成一張
公司賣的邊角料2萬,對(duì)方給的現(xiàn)金,會(huì)計(jì)可以直接拿著錢去存銀行嗎?備注邊角料收入
老師好!我們小規(guī)模電商現(xiàn)在有經(jīng)營糾紛,有官司,法財(cái)辦人員,開票人員會(huì)有影響嗎?
辭退補(bǔ)償金4萬元要申報(bào)個(gè)稅嗎


那800元?dú)堉凳杖雽?duì)應(yīng)稅率3%再按2%,是15.53元,需要填減免表格和附表一,那主表上15.53元需要填到哪行呢?
?你好? ? 如果是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話 按3%減按2 ;? ?如果你之前是一般納稅人抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅的 那么就得按13%開票繳納增值稅了??
老師你幫我算一下貸方固定資產(chǎn)清理是多少?
按簡(jiǎn)易計(jì)稅的
固定資產(chǎn)不含稅收入是多少
固定資產(chǎn)清理不含稅收入是多少
?你好? ? 你用 800元? ? 計(jì)算 。增值稅 = 800除以1.03*2%計(jì)算增值稅 。? ? ? ? 貸方 固定資產(chǎn)清理? =? ? 800除以1.03?
老師這樣算出來固定資產(chǎn)清理為776.69元,稅額15.53元,加起來不是800了?怎么回事
?你好? ? ? 你計(jì)算不對(duì)吧? 。? ? ? 借方是 800 貸方是固定資產(chǎn)清理? 和稅額? ?
對(duì)啊,那兩個(gè)數(shù)算出來不對(duì),老師幫忙算一下,給把分錄和金額也寫一下吧
你好 你保留2位小數(shù)處理 ;? ? ?借銀行存款800貸固定資產(chǎn)清理776.7 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅23.3? ? ; 到時(shí)你申報(bào)在按2%來交納即可 。 減免的1%? 填寫在 減免欄次去? ? ?
你好,老師減免稅額的表里怎么填?本期發(fā)生額填23.3元,實(shí)際抵減額7.7元?這樣填對(duì)嗎
實(shí)際發(fā)生是 23.3? 。? ? 到時(shí)繳納是15.53? ; 減免了? ?7.7 是的?
減免的稅額怎么做賬具體分錄給寫一下吧老師
?你好? ?減免的? 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 營業(yè)外收 入
你好老師你看看這個(gè)表應(yīng)該分別填哪幾個(gè)數(shù)據(jù)
會(huì)有期末余額,如果存在期末余額的話不對(duì)吧,不就結(jié)轉(zhuǎn)到下期了老師?應(yīng)該怎么填才是正確的呢
一般納稅人:1.填寫附表1:按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1%2B3%); 2.填寫申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算; 3.填寫申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
好的,謝謝老師!還有一個(gè)問題這個(gè)800元需要并到主營業(yè)務(wù)收入計(jì)提印花稅和城建稅教育附加嗎
減免稅額怎么分錄
?你好? ? ? ? 你有繳納的增值稅。那么就得計(jì)提附加稅。? 印花稅現(xiàn)在不用計(jì)提的;? 減免的1%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入??