開票了,無票收入填寫負(fù)數(shù)申報。
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報增值稅的時候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報10月份增值稅的時候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
老師我上月填了未開票收入,本月開了票,申報增值稅未開票那里寫的負(fù)數(shù),申報不起呢
老師您好,如果本月銷售未開票,稅務(wù)申報時填在未開票收入那欄,次月開票了再怎么填報呢
你好,請問上月有做了未開票收入3w,也正常申報了增值稅,本月已開票。但本月又有新的未開票收入5W,本月申報增值稅時未開票收入應(yīng)該填多少呢?是填2W嗎?那下月要補開票,開票數(shù)額肯定是開5W的,那下月申報時未開票又該填多少呢?
老師我5月做了無票收入,納稅申報也填了未開票那一欄 我6月份開票了,現(xiàn)在納稅申報應(yīng)該怎么填寫。
中級考試中讓計算現(xiàn)金流出量的現(xiàn)值,我不直接計算這個金額,我先計算凈現(xiàn)值,然后應(yīng)用凈現(xiàn)值等于負(fù)的現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值可以嗎,這樣能得分嗎
請問生產(chǎn)成本可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:生產(chǎn)成本,這樣做不知道對不對
老師,收到保險代理傭金折讓返款如何入賬
未分配利潤年底是不是要結(jié)轉(zhuǎn)呢,負(fù)數(shù)太大了怎么變小呢
幼兒園是不是銷售額超過了500萬,也可以不用認(rèn)定為一般納稅人呢
怎么從增值稅申報表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益為什么通過折舊實現(xiàn)?
學(xué)堂老師,咨詢一下將要開業(yè)的商貿(mào)公司小規(guī)模,就是開的超市但是注冊的是商貿(mào)公司,就是大部分都是賣個人,沒有發(fā)票的話,收入確認(rèn)需要哪些原始憑證呢?
@董老師,請問您今天也在線上嗎?
個人的建筑工程居間費怎么完稅?
就是說開票收入欄填5萬,就在不開票收入那欄負(fù)數(shù)5萬對吧
是的。是的就是這。是的,就是這樣填寫的是吧?
好的謝謝老師,那么帳務(wù)怎么做這筆不開票收入呢
開票時把無票收入紅沖按發(fā)票入賬。
那現(xiàn)在未開票情況下無票收入怎么做憑證啊
借應(yīng)收,貸收入應(yīng)交稅費。
未開票的客戶不是一個事是好幾個,我可以明細(xì)科目寫暫估入賬嗎
就是借方的應(yīng)收賬款
應(yīng)收掛上客戶的名稱就可以,
假如未開票收入是30萬多,這幾年是幾個未開票客戶的,那寫好幾家不是太麻煩了嗎?有沒有折中一點寫個簡單點的二級科目明細(xì)啊
可以籠統(tǒng)的寫未開票客戶嗎
籠統(tǒng)的開發(fā)票是不行的,那等于虛開發(fā)票。 既然沒有人要發(fā)票,那你快開的干什么?正常交稅就行了。
我的意思是未開票情況下的,應(yīng)收賬款客戶不是一個
是稅務(wù)局要求我把留抵稅額沖減成0不允許有留抵金額,讓我填寫未開票收入把留抵稅額清0的
所以我的賬不知怎么走,
那你對不上,你想開票也只能是籠統(tǒng)這樣的。
好的,我在自己考慮一下吧
好的,祝您工作愉快。