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老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?

2025-08-22 02:42

暫無回復(fù)?。?!

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您好 次月進項發(fā)票到了 借:應(yīng)付賬款~暫估 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
2021-08-02
你好 不需要的,因為你這個就只是小部分的暫估,并不是全部的
2023-06-10
結(jié)轉(zhuǎn)的成本,如確有影響也需要一并調(diào)整
2021-10-26
你好,實際材料金額是比暫估入賬的多,還是少呢?
2021-08-13
那你看一下你之前是不是暫估的大于了發(fā)票
2025-02-09
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