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老師你好,我們上個月暫估入賬了原材料,正常銷售開票,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,本月沖紅了暫估入庫原材料的憑證,銷售憑證以及上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,然后重新入庫了原材料,重新做了銷售憑證,結(jié)轉(zhuǎn)成本,導(dǎo)致本月利潤虛高了怎么辦

2025-02-09 20:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-09 20:14

那你看一下你之前是不是暫估的大于了發(fā)票

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快賬用戶5143 追問 2025-02-09 20:15

如果出現(xiàn)您說的這種情況怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-02-09 20:18

你好正確的就應(yīng)該這樣,因為你之前暫估的時候虛減的利潤 現(xiàn)在正常了,正確了

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快賬用戶5143 追問 2025-02-09 20:19

但是差別特別大,這個沒關(guān)系嗎

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快賬用戶5143 追問 2025-02-09 20:20

這個月銷售收入大概100萬,利潤70萬這個沒關(guān)系嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-09 20:20

沒有關(guān)系的 屬于正常的

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那你看一下你之前是不是暫估的大于了發(fā)票
2025-02-09
你好,你沖紅金額變小導(dǎo)致的
2025-02-09
你為啥要重新做呢?
2022-05-06
你好,調(diào)整分錄, 借固定資產(chǎn), 貸原材料
2020-12-22
你好!這個1來是生產(chǎn)的流程,有發(fā)生這些業(yè)務(wù)就要做對應(yīng)分錄。2是會計制度核算的要求。
2021-03-17
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