同學你好,可能是原來匯算調(diào)增了利潤造成的。

老師,為什我們公司企業(yè)所得稅預交是彌補了所有虧損了,但是資產(chǎn)負債表未分配利潤還是負的是2萬元,稅務局預交企業(yè)所得稅A類報表上除了彌補了虧損的還盈利了1.4萬元呢
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬塊,申報企業(yè)所得稅自動彌補以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬,但是本年累計利潤總額還是盈利的,我申報企業(yè)所得稅自動跳的彌補以前年度虧損了,這樣是對的嗎
老師請問個問題,,我們勞務公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補虧損是正數(shù) 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補2021年的虧損32.68萬嗎?
企業(yè)22年匯算時已經(jīng)把以前年度虧損彌補了,并且已經(jīng)開始交所得稅了,為什么財務報表里未分配利潤還是負數(shù)?是報表錯了嗎,還是彌補虧損時需要調(diào)整?
老師,想問下以前年度是虧損的,資產(chǎn)負債表上的未分配利潤是負數(shù),現(xiàn)在我們公司這個月盈利了,比如季度交企業(yè)所得稅的時候,他會自動彌補以前年度的虧損嗎,還是按照季度的盈利數(shù)來交多的稅
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務費需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費,轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費確認收入。稅款單獨記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
老師您好!問下小規(guī)格開專票,怎樣在開票中間欄里面,增加建筑服務地,建筑項目名稱,這兩個,看到都是項目名稱,規(guī)格型號,單位,數(shù)量,單價,
老師好!請問雇主責任險能計入安全生產(chǎn)費用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開來的發(fā)票歸集還是按項目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進項大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風險,或者說有沒有個退稅比例什么的,謝謝
公司100%股權轉(zhuǎn)讓給新股東,股權轉(zhuǎn)讓后利潤試做了分紅交了個人所稅印花稅,如何做分錄
董老師,就是我之前上班的地方還需要給導游轉(zhuǎn)提成,導游一直在催。然后我前幾天我跟老板說給導游轉(zhuǎn)提成的事 ,他也不讓我回去給他們轉(zhuǎn)賬。直到昨天記賬公司的人去拿資料,老板讓記賬公司這人給轉(zhuǎn)的。老板為啥不讓我去給轉(zhuǎn)下呢,導游都催好幾次了,他是不相信我嗎@董孝彬老師
我也是這里疑惑了那能調(diào)回來嗎
不知道怎么調(diào)賬
同學你好,可以調(diào)整回來的,便是需要到稅務局進行更正申報處理的。
可以在電子稅務局網(wǎng)上更正嗎
同學你好,一般情況下,不可以在電子稅務局更正的,但是各省市規(guī)定略有不同,具體以當?shù)囟悇站忠?guī)定為準,穩(wěn)妥起見,咨詢哪地稅務局,或者熱線電話12366確認一下,謝謝。
好的,謝謝
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。